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老师,公司5月份买了一台电脑,我给记入管理费用,办公费了,现在改正的话,我要怎么做账务处理?

2025-11-01 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-01 10:48

借:固定资产 借:管理费用-办公费  负数

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快账用户1162 追问 2025-11-01 10:51

可以写贷:正数吗?老师

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齐红老师 解答 2025-11-01 10:52

不能,系统不能正常取数

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快账用户1162 追问 2025-11-01 10:54

哦哦,老师,这台电脑5月份买的,我忘了计提折旧了,怎么办?

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齐红老师 解答 2025-11-01 10:55

在这个月补做就行

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快账用户1162 追问 2025-11-01 10:56

老师,补做账务处理怎么写?

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齐红老师 解答 2025-11-01 10:56

借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧

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快账用户1162 追问 2025-11-01 11:00

累计折旧的金额是之前几个月的总和是吗?

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齐红老师 解答 2025-11-01 11:05

是的,就是那样子的

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快账用户1162 追问 2025-11-01 11:19

老师,给销售部买电脑,就是销售费用—折旧费,对吗?

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齐红老师 解答 2025-11-01 11:27

是的,就是那样做的

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相关问题讨论
你好,你要改的话,建议你返回去之前的账套里面去改。
2024-09-20
同学您好,如果公司购买的电脑发票是6月份开的,但漏入账了,现在需要进行账务处理。具体步骤如下: 首先确认漏入账的原因和责任人,并对其进行相应的处理。如果是因为管理不善或者疏忽导致的漏入账,需要及时采取措施防止类似事件再次发生。 根据漏开的发票,在账务系统中新建一笔记账凭证,填写相关信息,如日期、证明号、摘要、借贷方科目、金额等。根据实际情况选择相应的借贷方科目进行记账。 将新增的记账凭证审核通过,然后将其录入到总账中。 最后,在科目余额表中确认各科目余额并核对总账与明细账是否一致。
2024-01-07
同学你好 固定资产最好体现一下 ,如果你们单位资产总额高 也可以费用化.
2023-07-16
你好,这个固定资产不属于开办费
2023-07-16
电脑需要改为固定资产,按3年折旧
2024-07-26
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