您好,都可以,看对方需求就可以

                                    
                                    
                                    
                                    老师我们公司购入个人二手车市场开具发票50万的车,现在抵账给B公司,二手车交易市场开发票是开给我们公司还是B公司那税率怎么算的,那我们公司再开给B公司发票税率多少(车辆是2021年购入),二手车交易市场开具的发票和我们公司开给B公司发票哪个税率低呢
老师你好,我们是二手车销售公司。我们买卖发票都是由二手车都是交易市场开的票,我申报的时候按交易市场这个季度开出去的票申报嘛,
您好老师,我开了一家二手车公司,销售车辆是自己开发票,还是说去二手车交易市场,他们开具发票,求解
老师您好,我们公司把公司名下一辆车卖给二手车交易市场,开票是我们给开票,还是二手车交易市场呢
公司出售二手车收款了9000元,二手车交易市场开具了发票18000,发票卖方是我们公司名称,这个账我们怎么平?交税是我们公司交还是二手车交易市场交税
                2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师,如果是客户之前月份没有把工资表发过来,导致有一个月工资表和个税申报数据不一致,而且还涉及到个税,那要不把涉及到个税的那个人做费用可以吗?不然后面也没办法做
老师,公司送给顾客购入进来的商品,计入什么科目
老师,我新开的小规模收购农民自产的水稻然后卖到粮库,是不是需要进项票和销项票,分别都怎么来开发票,
老师您好!我们公司今年需要补去年的附加税,请问账务怎么处理
老师你好,这个分录什么意思,怎么借:主营业务成本啊
会计科目: 购入时: 借:持有至到期投资——成本 贷:银行存款 这是我买入的时候的会计分录现在这个回单的会计分录怎么写
老师,第二小题中消费税税率为啥不是5%?
一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
对方是个人,没啥要求,比如我们把二手车卖给甲了并开具了发票,然后二手车交易平台把票开给了乙,这样会有风险不
意思是你们要过户给乙吗
是的老师,发票和二手交易平台的票不一致行不行
最好你们开票也开给乙
公司购入二手车,又销售出去,比如我们开出去10万的票、,那增值税收入和企业所得税收入都是100000/1.02吗?
100000/1.03*0.02,是这样算增值税的
比如我销售10万,借:银行存款100000贷:累计折旧20000 营业外收入80000/1.02 应交税费-应交增值税80000/1.02*0.02 不是这么算的吗?
不是这样算的,是减3%减按2% 100000/1.03*0.02,是这样算增值税
增值税申报表填100000/1.03*0.02,企业所得税申报表营业外收入填100000/1.02,是这样吗?
增值税申报表填100000/1.03是填这个的,是按这个来算的
增值税申报表填100000/1.03,企业所得税申报表营业外收入填100000/1.02,是这样吗?
比如买入20万,销售10万,借:银行存款100000贷:累计折旧20000 营业外收入80000/1.02 应交税费-应交增值税80000/1.02*0.02 资产处置损益10万 是这么做吗?
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
意思是买入20万,折旧了2万,就要按18万的不含税价确认营业外收入了
如果是赚钱了,就是这样的
实际售价低于买价了怎么做呢
分录就是我上面的,你看固定资产在哪方,如果在借方就是卖,赚了
分录就是我上面的,你看固定资产在哪方,如果在借方就是卖,赚了