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@答疑老师(不加私信) ,老师发一下10月25/27日和11月1月的笔记,谢谢

2025-11-03 20:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-03 20:56

同学你好 这个得问客服哦,我们没有权限看课程

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收到材料是那个月的
2023-05-17
这是盈余公积和未分配利润是按10%和90%的比例算的,一个是处置时公允价和账面价值的差额计入盈余公积和未分配利润,一个是其他综合收益转入盈余公积和未分配利润。
2021-03-18
你好,这个钉钉和你平时做账有没有直接的关系呢?没有的话你嗯根据公司的情况,一般你这个现在付不了款的话,你到一月份再提钉钉就可以了。
2022-12-29
11月分录 1. 收款时: 借:银行存款 300000 贷:主营业务收入(按开票不含税金额) 应交税费—应交增值税(销项税额) 预收账款(差额) 2. 转款给老板个人时: 借:其他应收款—A公司老板 270000 贷:银行存款 270000 12月分录 1. 冲红发票时: 借:主营业务收入(冲红不含税金额,红字) 应交税费—应交增值税(销项税额)(冲红税额,红字) 贷:预收账款(冲红含税金额,红字) 2. 如需退款(假设用之前转老板款冲抵等情况按实际调整): 借:预收账款(按实际退金额) 贷:银行存款(实际退金额) 其他应收款—A公司老板(相应金额)
2025-01-01
你好这个少计提,借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借未分配利润 贷以前年度损益调整,你这个对应汇算清缴这个职工薪酬表税收金额按这个发出,这个账载金额按少计提,这样对应纳税调减了
2021-04-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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