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老师,有一笔往来业务,借:其他应付款法人,贷应付账款@公司,这笔钱在银行上找不到,现在老板查之前的账,我们刚接手像这种情况应该怎么查下去

2025-11-04 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-04 09:25

直接查后边的原始凭证什么情况

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快账用户7931 追问 2025-11-04 09:32

原始凭证后面什么也没有,就一张凭证

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快账用户7931 追问 2025-11-04 09:33

这样的情况有什么嫌疑

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齐红老师 解答 2025-11-04 09:33

那个没法知道什么情况了,只能原来的会计解释

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快账用户7931 追问 2025-11-04 09:37

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-04 09:45

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好,同学。 凭证处理没问题。 可以这样对冲来平账处理。
2021-01-19
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
2022-10-22
您好,你的处理方法是正确的,可以按照你提出的分录进行账务调整,并要求老板出具协议说明。但也有一点提醒你,之前是不是你做的账你不动与你无关,你动了,责任就你来担。另外,2023年帮老板代付的,于2023年年末此款并未归还,税务上有视同分红,未纳个税的风险。 两个选择,一:之前与你无关,也不去动,你接手的业务保证正确即可; 二:像你所说的那样,让业务从始就保持正确。
2024-12-24
你好  你现在这个 其他应收款 和其他应付款 其实就是 明细科目不对  。  你们分别是什么余额方向。 这样好看怎么调整  
2020-11-26
你好,可以的,但是需要出一个委托书。
2022-09-01
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