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老师您好,一般纳税人,红冲了一张上月开的票,上月该票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金销项税。那么本月红冲就按上月分录,然后红字显示,是吗?

2025-11-04 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-04 14:23

你好,是的,就是同学说的这样。 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税额)负数

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借应收账款负数、贷:主营业务收入负数、贷:销项税!税额负数
2024-07-04
你好,是的,是这样的 
2020-10-20
同学你好,红冲分录,借:银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税(销项税费),负数。重开的发票,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税费)。
2023-11-15
原分录红冲就是了哈,本年累计金额正确就行
2025-05-12
您好! 当月申报增值税的销售金额=蓝字发票金额-红字发票金额(不论开的是当年的还是上年的)
2022-01-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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