核心是 “日常分类存 %2B 月底先汇总”:日常把采购、领用、报销单据分好类暂存,月底先做份《业务用酒月度汇总表》(列日期、金额、用途),带汇总表和单据找老板确认,确认后再换单记账,最后归档。

老师好,我想问一下,我们单位生产新型砖,按照品种法。如果正式生产,我想问老师,这一个月内,每次打完一个品种,就做入库吗。还是说月底根据这一月车间给的数据在做账务处理。比如这一个月打了好几个品种。
你好老师,我们有工程这几个月都不开票,可能还得等一个月才开票,但之前每月都有进项,导致现在进项留底很多,这种一般怎么办,有更好的账务处理办法吗?一般这种怎么税务和账务处理
我是做KTV部门的,我们这边的会计说直播的验收单跟录入系统全部由库管做,财务只需要月底核算数据就好了,那要是这样子月底怎么核算陈本呢,还有他每天都工作就是做报销单发给老板,请问是这样子吗,老师
老师好,请问一般财务工作中,是当月做当月的账,还是当月做上月的账呢,因为像银行流水回单那些当月要到次月才能打印出来,如果是月底结账的话,这些是怎么处理的呢
老师,我们公司有一批物料用不上了,现在要做销毁处理,这个事情的处理流程是什么样的?我想问下除了需要报损清单还需要什么凭据留底吗?报损清单需要哪些人签字呢?