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我们是经济合作社,也就是村集体,是为了自己送货方便购买了一辆重型自卸货车金额为72000元,已经收到卖家开具的二手车发票,但是这辆车不能放到经济合作社名下只能挂靠别的公司,然后就又开了一张销售这辆车的销售发票30000元,这个应该怎么处理这笔业务

2026-03-13 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-13 13:15

同学,你好
你就要做销售车的分录。
这个车你之前入账了吗?

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快账用户3497 追问 2026-03-13 13:22

买车的发票是2月份的,销售发票的是3月的

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快账用户3497 追问 2026-03-13 13:23

2月收到的车辆发票,已经入账了

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齐红老师 解答 2026-03-13 13:24

同学,你好
2月收到的车辆发票,已经入账了
分录发一下

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快账用户3497 追问 2026-03-13 13:57

借固定资产72000 贷银行存款72000

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齐红老师 解答 2026-03-13 14:02

同学,你好
借:应收账款30000
资产处置损益
贷:固定资产 72000
应交税费-应交增值税-销 30000/1.13*0.13

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快账用户3497 追问 2026-03-13 14:45

我们是小规模纳税人,使用的是小企业会计准则,资产处置损益适合企业会计准则使用吧

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齐红老师 解答 2026-03-13 14:45

同学,你好
是的,那你就用营业外支出

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快账用户3497 追问 2026-03-13 14:50

二手车发票上没有税率

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齐红老师 解答 2026-03-13 14:51

同学,你好
你是一般纳税人吗?

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快账用户3497 追问 2026-03-13 14:51

分录借应收账款30000 营业外支出42000 贷固定资产72000 这样对吗

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快账用户3497 追问 2026-03-13 14:52

是小规模

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齐红老师 解答 2026-03-13 14:52

同学,你好
不是,需要税金

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快账用户3497 追问 2026-03-13 14:52

那具体怎么做

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齐红老师 解答 2026-03-13 14:52

同学,你好
借:应收账款30000
营业外支出
贷:固定资产 72000
应交税费-应交增值税-销 30000/1.01*0.01

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快账用户3497 追问 2026-03-13 14:55

72000的是购入的发票,30000的是销售的发票

72000的是购入的发票,30000的是销售的发票
72000的是购入的发票,30000的是销售的发票
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快账用户3497 追问 2026-03-13 14:55

老师你看看这上面没有税率和税额

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齐红老师 解答 2026-03-13 14:56

这个是二手车发票,是过户用的

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快账用户3497 追问 2026-03-13 14:59

借:应收账款30000 营业外支出72297.03 贷:固定资产 72000 应交税费-应交增值税-销 297.03 是这样吗?

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齐红老师 解答 2026-03-13 14:59

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户3497 追问 2026-03-13 15:01

销售车的发票是我们电子税务局开出去的,我们是不是要申报增值税

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齐红老师 解答 2026-03-13 15:02

同学,你好
嗯嗯,是的

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同学,你好
你就要做销售车的分录。
这个车你之前入账了吗?
2026-03-13
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-03-28
你好,这个发票不在合作社名下
2026-03-28
购车: 借:固定资产 72000 贷:银行存款 72000 ​开票销售30000: 借:银行存款 30000 贷:固定资产清理 30000 ​结转清理: 借:固定资产清理 72000 贷:固定资产 72000 ​差额(亏损): 借:其他支出/营业外支出 42000 贷:固定资产清理 42000 税务上:30000按应税销售收入正常申报。
2026-03-28
这笔业务按固定资产处置处理,分录如下: 购入:借 固定资产 72000,贷 银行存款 72000。 出售: 借 银行存款 30000 借 累计折旧 贷 固定资产 72000 贷 资产处置损益(差额) 缴税:按 3% 减按 2% 缴纳增值税,并计提附加税。
2026-03-13
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