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老师你好,我们单位以前进项税税务局要求转出,这个做账啊

2025-11-04 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-04 17:54

借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户8751 追问 2025-11-04 17:57

老师,你看这个做的对吗

老师,你看这个做的对吗
老师,你看这个做的对吗
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齐红老师 解答 2025-11-04 17:59

是今年的就可以直接转成本

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快账用户8751 追问 2025-11-04 18:00

老师不是今年的

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齐红老师 解答 2025-11-04 18:00

那么直接调整利润分配-未分配利润

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快账用户8751 追问 2025-11-04 18:02

老师,怎么做分录啊

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齐红老师 解答 2025-11-04 18:03

第一个主营业务成本换为利润分配-未分配利润

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快账用户8751 追问 2025-11-04 18:19

老师,然后呢

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快账用户8751 追问 2025-11-04 18:20

老师,税务局说我们是异常凭证,我说我们转了,意思那做的凭证不对啊

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齐红老师 解答 2025-11-04 19:38

现在就是按我说的那样调账。

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你好,税务局要求你们直接补申报,还是在这个月申报表里面进项转出?
2023-11-07
你好, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税检查调整 有关所得税 借:应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整 最后将以前年度损益调整科目的金额转入利润分配-未分配利润
2023-10-14
您好,你的意思是你没有做账然后发票认证了?
2020-01-12
你好 这个转出到你们的相应的费用或者是成本的哈 如果是供应商开的 转到主营业务成本的哈
2024-04-11
当时的分录是怎么做的?
2022-02-16
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