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进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师

2025-11-04 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-04 21:18

账务处理上是作进项税额转出还是红冲进项税额,您参考以下原则: 1、应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目一般是用于不得抵扣增值税进项税额项目的时候,比如:购进的货物用于免税、不征税、简易计税项目,则需要做进项税额转出。 2、除此之外的,如购买后退货,原增值税专用发票已做认证,应根据开具的红字发票,账务上直接红冲对应的应交税费-应交增值税(进项税额)科目即可;申报的时候需要填写到进项税额转出栏次。

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齐红老师 解答 2025-11-04 21:19

您好您属于第二种情况直接红冲对应的应交税费-应交增值税(进项税额)科目即可,不需要做进项转出这个科目,

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快账用户1587 追问 2025-11-04 21:21

但本月看到有一笔红冲发票,还有一张蓝字发票,本期抵扣税务局系统有蓝字抵扣的发票税额

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快账用户1587 追问 2025-11-04 21:22

应对方开具的运费发票信息有误,所以重新开具

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齐红老师 解答 2025-11-04 21:23

就是您把以前已经入账抵扣的那个分录全部红冲然后按照蓝字发票做一个分录,就行

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重新开过来,正常做账就行
2025-09-11
您好,等于说,这部分是红冲了的是吧
2023-08-21
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2022-12-12
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2022-05-05
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