可以这么说:“老板娘,有个事得跟您同步下,之前 13 万您这边的借款要是按收入做,会有两个问题得注意。一是这 13 万不是实际货款,做收入后得用咱们的进项发票去抵扣,但咱们进项主要靠按摩椅货款、租金这些,之前补 23 年社保已经用了不少,现在再算这笔,怕后面真正进货时进项不够用,到时候可能得额外缴税。二是这笔钱实际是借款,按收入入账和真实业务不符,也有税务上的风险。您看要不要咱们还是按‘老板娘借款’正常挂账,后续有钱再还回来,这样既不占进项,也符合实际情况,您觉得呢?”

我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师大概情况是这样这几年经营不善,去年账面亏了30多万,前年赚了60多万,大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款,因为想做新的项目,但是这里有个问题,就是B厂商一直有200万票没开给我们,我们预付也挂了200多万,我们和B款项已经结清,这些票开出来其实都是成本,这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了,款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认,信贷公司查出来的话,我们就说B没开票给我们,他们属于无票收入,我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款,这办法我觉得风控那边还是不会信(我不知道风控的原理)。第二个办法,还是那200多万票我们不承认,预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项,就是暂用几天,先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来,200多万的票叫B今年分次开给我们,我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 (问题有点长,前面问了2次都没写完,其实我这里还省略了一些麻烦老师了)
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
银行转账备注与开票不符有风险吗? 我们是做消防工程施工的,但是房东叫我们帮收水电物业费开 13% 的器材销售专票,然后代缴,但是租户转入备注“水电费”,这样有风险吗?
企业法人个人名义贷款,公司担保,贷款给公司使用,贷款利息可以入公司账吗?
请问:进项专用发票抵扣期是多少?有期限吗?
合伙企业里面的合伙人是公司的,该公司取得合伙企业对外投资的股息、红利时候,是直接按25%缴企业所得税还是全部计入公司的收入,汇算清缴时候统计后再按 25%缴企业所得税?
转股时候,有个账面净资产,是=所有者权益那个数据? 现在资产负债表上面的未分配利润是负数,因为存在有实缴,所有者权益是有数据的。 那还有税款需要缴纳?
老师,交的车辆保险费电子税务局上怎么找不到呢
老师,公司股东分红缴纳个人所得税是在分红的金额里直接扣下是吗?
员工出差,船票开的个人抬头,公司可以计入成本么
郭老师,新注册一个公司,办理营业执照审批的话需要几天?
老师,请问下,投资款,只能法人往公司里以现金的形式打入吗?其他股东,可以直接投进去吗?算投资款?
挂账老板娘会不会引发风险?老板娘挂账确实有200万,之前300万的,隔一个月我就做老板娘挂账无偿还款合同,到营业外收入了。好不容易降了
这个做往来没事,有钱就还
前面的补缴33万,我没想到,也占用了进项,如果一讲,挂老板娘借款,我就直接讲35万,本来一起47万的,老板娘收了客人的钱存钱进来对公,可以自由看挂多少,剩下是货款都行。
可以这么讲:“老板娘,之前补社保的 33 万和这次 13 万,一共 47 万,要是按借款挂账,咱们可以灵活算 —— 比如直接挂 35 万在您的借款里,剩下的 12 万就当是客人的货款进账。这样既不用把借款都挂成收入占进项,后续您有钱还回来也方便,您看这么分合适不?”
但是我认为不会有多余的钱还,而且她存进来的钱,有什么钱可以先转一下(还老板娘借款),在付出去呢?我想不到,因为一般账户上都是2000余额,一用钱老板娘才转钱进对公,全部钱都是老板娘拿,老板娘就是出纳
账户上有余额就可以还给老板娘
按理说这个钱47万是怎么拿进来交社保呢?
做往来款就可以了 我想问下你们私户有收入吗?没有按实际业务做账吗
没有按实际,都是根据对公老板娘存货款进来,再根据开发票的,算税
比如今天老板娘要进货23万,就今天打23万金公账,马上付按摩椅的款
比如今天要6万付商场租金,就打6万,付商场租金
比如今天用2万发工资,就打2万进对公,发工资,户头上很少有钱。一般几千块
那你就按之前说的来做吧