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老师您好,我们项目有质保金,质保金是先不开票的。我做收入的时候按整个项目都做了。 我是不是可以在电子税务局上开一张发票,等后面对方要开票的时候,我在红冲原本的发票,然后开正确的呢?我公司是初创的公司,开票红冲不会太多。有影响吗?需要我提前跟税务老师说吗?谢谢。

2025-11-05 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-05 09:58

你好,这个是服务类的吗?服务类的,后期你再给他补开就可以了。不用横冲直前的,你还写了数量吗?

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快账用户9483 追问 2025-11-05 10:03

服务发票的。写数量的。那就是先做无票收入咯

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齐红老师 解答 2025-11-05 10:04

对的是的,是怎么做的,然后后期再红冲,如果金额太大,你鸿忠的话容易预警,税务局会问起来的

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你好,这个是服务类的吗?服务类的,后期你再给他补开就可以了。不用横冲直前的,你还写了数量吗?
2025-11-05
你好,这个纳税义务发生时间是在去年,不是今年。这个是存在税务风险的呢。
2022-05-20
同学您好,合同发生变化,发票已开出,需要红冲当时的发票,按实际业务的发票去开具,如果不做调整,那这2.9万怎么处理呢?总不能一直挂账应收吧。
2024-12-12
同学你好 需要做分录的哦
2022-03-21
您好,就是这样操作的。 现在规定可以部分冲红的,但实际工作中就按你的操作:红冲当时开票金额里面的一张发票,然后再按审减后金额(少开2.9万)重开发票
2024-12-10
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