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老师您好,我在2021年12月开的发票60万,我把税率全部开错了,但是1月报税的时候跟税务局联系了,还是按正确的6%的税申报了,然后我2月开始冲红了一部分,3月冲红了一部分,现在全部冲红,然后跟对方也把发票要来了,老师我现在红冲的这部分需不需要做账呢

2022-03-21 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-21 10:59

同学你好 需要做分录的哦

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快账用户6635 追问 2022-03-21 11:29

老师,我们是一般纳税人,这个分录应该怎么做呢,我还没做过,麻烦您说一下,谢谢啦

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齐红老师 解答 2022-03-21 11:38

同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数

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同学你好 需要做分录的哦
2022-03-21
你好,你红冲是在几月份红冲的12月份吗?
2022-04-07
你好,税率变为6%,那纳税的金额变大是正常的
2022-04-09
同学你好 红冲的负数申报就可以
2022-04-15
您好,清卡不了的,您去税务局清卡。
2022-02-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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