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老师,我们是建安公司,比如这个月开发票了,成本不够,我需要暂估成本,借:工程施工-材料费,贷:暂估,月末把暂估成本结转到了主营成本里了。过了半年,收到发票了,我该怎么记账?冲工程施工还是冲主营成本!

2025-11-05 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-05 10:45

是直接冲应付账款-暂估,确认增值税进项

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快账用户9196 追问 2025-11-05 11:04

不是,我的意思是,冲的科目,说冲工程施工,还是冲主营成本

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齐红老师 解答 2025-11-05 11:05

2个都不能冲了,只能冲冲应付账款-暂估,确认增值税进项

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快账用户9196 追问 2025-11-05 11:06

都不能冲?那分录怎么做?

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齐红老师 解答 2025-11-05 11:10

暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;工程施工 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:工程施工 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商   成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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相关问题讨论
是直接冲应付账款-暂估,确认增值税进项
2025-11-05
同学,你结转成本应该是借主营业务成本暂估,贷,工程施工-材料费,而不是冲暂估款。
2022-01-12
您好,借:工程施工—合同成本 贷:应付账款—暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 上述分录全部红字冲回,再按发票金额重新入账
2021-07-04
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
这个是当年的还是跨年的?
2023-04-06
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