做报表的时候自动重分类到应收账款,不需要做凭证调账

老师,报表项目中 应收帐款期末=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-备抵科目 是这样的吧?我现在碰到个疑问,我们入账没有区分应收账款和预收账款,科目余额表应收账款期末包含预收账款,那我填列负债表的时候 应收账款中的 贷方是填列在预收账款的吧? 应收账款填列时候不把应收款贷方就除吗?
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
前期收到货款都在预收科目核算,现在想调整到应收账款科目 1‘预收账款借方余额100万 调到应收账款分录怎么做? 2. 预收账款贷方余额100万 调到应收账款分录怎么做?
前期收到货款都在预收科目核算,现在想调整到应收账款科目 1‘预收账款借方余额100万 调到应收账款分录怎么做? 2. 预收账款贷方余额100万 调到应收账款分录怎么做
老师你看我这是科目余额表里应收帐款余额在借方740多万。我打开客户名字看贷方是150多万。我们财务经理说让我把应收帐款贷方余额都调整到预收账款里。我是不是看客户名字里那个150多万的金额做分录。 借:应收帐款150万 贷:预收账款吗?
请问,我把汽车维修的发票认证了,这车是老板个人的,怎么办
老师好,公司销售软件产品享受增值税即征即退优惠政策,现在公司又研发新产品的送审费用的进项是放在销售软件抵扣还是一般项目抵扣?
请问老师,销售生产边料及旧材料的收入是入主营业务收入,还是其他业务收入。
你好,我这几天把进项票开进来,能不能抵扣我上月开出去的100万的发票 ,老师可以吗?
老师,营业场所换新凳子,旧凳子的拆卸费入什么科目?
25年缴纳24年残保金,怎么处理
老师,向税局提交的情况说明,每一页都要盖章吗?
成都高新策源青樾天行股权投资合伙企业(有限合伙),你找下相关规定,这个有限合伙对外投资的北京凌空天行科技有限责任公司公司对应的股权如果被收购退出,取得的收益,有限合伙企业各各合伙人如何缴税,合伙人的上一层合伙人如何缴税。如果合伙人是公司,交完税后的款项如何处理。
老师,我想问下电商行业如何做税务筹划,让企业合规
银行转账备注与开票不符有风险吗? 我们是做消防工程施工的,但是房东叫我们帮收水电物业费开 13% 的器材销售专票,然后代缴,但是租户转入备注“水电费”,这样有风险吗?