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老师,因开票有误当月开具了一正一负数电发票,然后又开了正确的数电发票,金额相同,其中先开的一正一负发票,需要记账吗?还是说一正一负没了,可以根据最后开的正确发票直接入账?

2025-11-05 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-05 11:13

可以根据最后开的正确发票直接入账

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快账用户7702 追问 2025-11-05 11:21

我看了看网上,只有一个人和您的观点一样,其他人都说要做好每一笔记录,这块有要求吗?

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齐红老师 解答 2025-11-05 11:24

直接按最后开的正确发票直接入账就行,前边的发票红冲就作废了

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快账用户7702 追问 2025-11-05 14:24

老师,银行对公账户理财取得的投资收益会不会产生增值税的收入和企业所得税的收入不一致?

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齐红老师 解答 2025-11-05 14:27

保本理财需要申报增值税收入,不计入营业收入,不一致

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快账用户7702 追问 2025-11-05 14:49

老师,现在还有保本理财产品吗?

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齐红老师 解答 2025-11-05 14:51

那个直接问银行或者投资机构哈

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快账用户7702 追问 2025-11-05 16:06

老师,不保本的理财产品确定不涉及增值税,是吗?

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齐红老师 解答 2025-11-05 16:10

是的,那个不涉及增值税的

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快账用户7702 追问 2025-11-05 16:12

那不保本的不申报增值税,就做了投资收益交所得税,是不是不会产生增值税收入和所得税收入不一致的情况?

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齐红老师 解答 2025-11-05 16:15

那个是体现的投资收益,不是收入,不会不一致

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可以根据最后开的正确发票直接入账
2025-11-05
不需要进行账务处理的。
2023-08-09
直接再开一张金额一致的负数发票,再开一张正确的发票
2022-11-13
一正一负的发票需要视情况做账。 如果两张发票的金额相同,且一张是正数发票,一张是负数发票,相互抵消后没有余额,就不需要做账。如果两张发票的金额不同,且一张是正数发票,一张是负数发票,相互抵消后还有余额,则需要做账。 具体来说,企业应该确认负数发票的情况和原因,确保发票金额、日期等信息准确无误,然后及时将负数发票进行账务处理,以保证账目正确。最后将负数发票及其处理情况进行存档备查,以备日后查询和审计
2023-09-27
你好,是的是需要做账的
2024-09-30
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