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老师,我们一个公司及几个高管收购了一个公司,这家公司目前对外的帐面是未分配利润负39万多,其他应付款41万多,实收资本为0。其他应付款是欠原股东的,转让后也不用还了,我们接过来后就一套真帐,我本来想让把其他应付款做到营业外收入里的,这样也不亏了,现在有人说把未支付的25万股权转让金,通过其他应付款来走帐。老师这样可有什么影响?帐面的其他应付款估计不全是真的,这样操作会不会影响我们新的股东后期股权转让?

2025-11-05 19:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-05 19:11

这么操作有两大问题:一是虚增其他应付款冲抵股权转让金,可能因少计收入被查补税;二是账面负债不实,会让后期新股东转让股权时,买方压价或引发纠纷。

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快账用户4793 追问 2025-11-05 19:37

这个其他应付款。有二十几万是供应商的货款他们大部分对私了,代帐公司不知道,这次我让他们把供应商应付帐款冲到其他应付款里,个别未付的让原来股东后面自己结清楚。你说的少记收入是指他们原来吗?后面剩的其他应付款,原来的帐上是没有二级科目,后面用作股东分红冲掉行吗?

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齐红老师 解答 2025-11-05 19:57

对的 这个可以的哦

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这么操作有两大问题:一是虚增其他应付款冲抵股权转让金,可能因少计收入被查补税;二是账面负债不实,会让后期新股东转让股权时,买方压价或引发纠纷。
2025-11-05
其他应付款、其他应收款金额大吗?
2025-10-22
同学您好,你在认缴期限内,可以不把其他应付款转实收资本,以后有钱了可以还给法人,他再以资本金对形式投资进来,转让股权也是属于认缴的,暂时不做相关分录,实际缴纳的时候再做实收资本
2021-04-02
你好,你们买过后。账调平,再做账
2020-11-30
您好,如果是为贷款的报表,肯定是转收入好,但是业务实质应该是先挂账。
2024-07-10
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