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老师好,我们4月份进项税有130万退了70万的出口退税,然后现在税务局说退增量留抵,19年增量是41万,现在退了我们130-41=89万,我有个疑问啊,因为我自己已经申请了出口退税,所以我们现在进项税只有60万,但是税局那边还退我们89万的增量留抵?是出口退税和增量留抵退的不是一个东西吗?我账务怎么处理呢,我进项都负数了啊。
老师,我3月有留抵,本月申报时,发现系统进项税额那张表,上边有我3月留抵的税额,那个数据还不是我填写的,如果我申报了,这个税款会退给我们吗?还是我需要填写什么表,才能把税款退给我们
请问出口退税的条件是什么?我们现在有400多万税额的进项未抵扣,预计下个月要退税100万左右,那我们这个月是全部抵扣有留抵税额还是只抵扣一部分交点税?跟退税有什么关联吗?
老师,我们本月第一次出口退税,上个月就开了一张出口发票金额57万,这次勾选进项票的税额是6万,在申报增值税的时候期末留抵税额是6万,那这个能退下来吗
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
您好,税局没退的20万,大部分情况就是转成留抵税额了,以后你公司有内销要交税时,这笔钱就能直接抵扣,比如下个月要交5万税,就用这20万里的5万抵掉,你还剩15万留抵,但这20万也可能因为别的原因不给退,比如你的退税率不够或者发票有问题,那这20万就不能抵税,要做进项税额转出,变成成本,所以你一定要去看税局的《出口退税审核结果通知书》,上面写了具体原因,如果是转留抵,账上就记着这笔钱以后用,如果是转成本,会计分录就是借主营业务成本200000,贷应交税费应交增值税进项税额转出200000
什么叫留抵,什么叫未认证,有点儿搞不懂这两个概念