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老师,我们员工报销8000多的餐费发票应该做什么费用合适呢,实际是抵费用发票的

2025-11-06 08:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 08:18

餐费金额太大了做福利费

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快账用户4695 追问 2025-11-06 08:35

做福利费,要交个税吗?

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快账用户4695 追问 2025-11-06 08:35

这个餐费的话

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齐红老师 解答 2025-11-06 08:37

分不出一个人是多少都不需要交

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你好 具体地什么业务的发票
2020-11-28
同学您好,你好,可以的, 没问题 ,替票很盛行,但有一定风险,不推荐
2023-02-18
你好,不应当有其他发票代替入账。 需要按车费处理
2022-10-13
你好,按照财务会计制度规定是不能列支的。取得的发票如果单位名称和时间等与实际相符可列为管理费用
2021-10-13
这个收到的发票吗?你单位主营是什么?
2021-02-22
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