同学您好,您应该是根据发票来入账的
企业费用支出员工没有取得发票,用了之前取得发票来抵这次的报销发票合理吗?我应该按他给我的发票做账还是按他实际发生业务写科目做账?
员工报销的实际费用没有取得发票,比如垫付的快递费没有发票找了其他发票替代,做账是按原先费用快递费入账还是按替代发票的内容做账?
我们公司是生产制造业,有个员工是工伤现在要离职了,但是他之前从公司借了4w的借款还未偿还,但是他工伤期间住院拿药餐费车票产生的费用有7w且提供了合理的发票,他现在想要报销这些钱,但是财务经理和我说先不实际付给他钱,先入账,不付钱的话我应该怎么入账呢,怎么做分录合适 后期实际付给他报销款的话又应该怎么做分录呢
请问,在实际业务中,员工淘宝买的小配件,没有发票,比如买螺丝钉15.02元,用替代发票,比如滴滴发票16.35元代替。那么做账的话,我应该摘要按实际业务来写,还是按替代发票的开票明细来写?
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
老师我们现在有个自制的表格,哪些是真实的哪些是抵票的,这个明细我们自己留着内部看吧
是的,不能自相矛盾的单据放在一起的
好的谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在