这样处理不合适。正确做法:收到补助时计入 “递延收益”(不设 “银行存款 - 不征收收入” 科目),前期已发生的支出不冲销,后期按对应支出从 “递延收益” 结转收益;剩余工程款支付时,直接用银行存款支付并同步结转递延收益,既保证专款专用,又符合核算规范。

老师,我们公司今年有一笔收入,我是先计提的应收账款,实际收到的时候直接借银行存款,贷应收账款。但是年底的时候想把这笔收入冲掉,但是不能冲减银行存款,,就想把收入科目的金额冲减掉,需要怎么做会计分录啊??可以具体说一下吗?
老师您好,我想请问一下,我们有基建工程款,财政拨给我们一笔钱基建项目专款,借:银行存款,贷:财政补助收入,付给工程公司时,借:在建工程,贷:银行存款,年末了,本期盈余还是有财政拨给我们的那笔钱,请问我的账务处理是不是对的,然后还应该补计一比支出吗?还是怎么处理
老师,我们收入十几万的话,也开票了,现金收到这些钱,直接就平时花销,发工资用了,也可以吗?不非得存入银行再取出来做平时费用是吗?还是不能经常有这样的的,还是应该收到现金存入银行用再取出来或者对公付款?
稳岗返还的返还资金专用于(缴纳社保,转岗培训,技能提升培训)开支,请各企业处理好收入,支出帐务 , , 这笔收入要怎么做账面体现?我们银行收到这笔钱是银行收入和营业外收入,可是要做支出账面怎么弄?后面的社保缴纳也是自己从银行存款直接扣除对应的款项了。
老师,刚接手一个账,上个月有一笔预收账款,之前会计说不知道是什么款,就都给转到库存现金记到备用金里面了,我现在要转出来,应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额,我得通过预收账款科目呀,之前咨询的老师告诉我这样做分录,但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 现在改正 借:银行存款5000 贷:库存现金 5000 借:银行存款5000 贷:预收账款5000 这么做我怎么觉得,银行存款对不上呢,本身红冲回来就是原先的金额了,在借一个5000元,不多了吗?
老师,财务人员需要自己刻章吗?
外墙涂料包工包料开增值税发票是几点税
员工在2025年12月在a公司发工资,但是12月提成错误的通过b公司发了,12月在ab两家公司都申报了个税,1月的时候又正式从a公司调司b公司,和b公司合同签的1月入职,这种情况应该怎么办
会计主管和总账会计需要具备哪些能力?以及具体要把哪些方面做到位?
军工专款专用,报销用途先写一个手写的铅笔,等专款下来了才改可以吗
高新技术企业确认收入的分录
老师你好,我们是生产企业,刚刚开始做对外出口业务,我们前期的留抵约有300多万,一直未申请退税,现在做对外出口申请出口退税,会形成全年都一直有留抵的税款,这个税负率该怎么把控呢?
老师,你好,A公司在B公司中占100%的股权,这种关系交母子公司吗
老师,个税手续费返还,我看了下,只有11块多,那还需要申请返还吗?我们公司是小规模纳税人,公司也就五六个人,只有老板工资高,每月交了个税的。
劳务公司那些票可以做成本
但是下来的资金700万。我们工程款都支付90%了。后面我支付啥了??专款专用的内容就是让我们建设厂房买设备那些。。这些我们都基本支付完了。那不是钱用不出去了?
只能说财政下来的资金拖了又拖,让我们没办法及时用在项目上。我们没办法呀。项目都基本上建设完了
你先买的然后下来的补助款吗
项目资金的内容就是让我们建设那些。我们申请的时候比较早。只是说资金下来太慢了,所以拖到了最后。现在就相当于我们买了后,下来的补助了。我们领导要做不征税收入,因为700万交税很多,,不征税收入的三大要素我们都符合条件。
这个没事 那你做不征税收入就行了 做专项应付款
我已经做到递延收益去了,所以我就想吧银行存款之前的冲红,然后计入银行存款-不征收收入专户。因为建立专账需要这个科目。
同学你好 不用冲之前的 收到钱直接 借银行 贷专项应付款 借专项应付款 贷资本公积
好的。谢谢老师
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