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老师,我们有笔资金是用于项目建设的。但是项目支付差不多了才下来补助。。我收到的这笔资金现在需要做不征收收入,我增加了银行存款-不征收收入科目。我把之前支付的直接冲销银行存款,计入银行存款不征税收入专户可以吗??不这样弄的话。我们后面没有支付的工程款了。钱就不能专款专用了。

2025-11-06 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 16:50

这样处理不合适。正确做法:收到补助时计入 “递延收益”(不设 “银行存款 - 不征收收入” 科目),前期已发生的支出不冲销,后期按对应支出从 “递延收益” 结转收益;剩余工程款支付时,直接用银行存款支付并同步结转递延收益,既保证专款专用,又符合核算规范。

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快账用户2556 追问 2025-11-06 16:54

但是下来的资金700万。我们工程款都支付90%了。后面我支付啥了??专款专用的内容就是让我们建设厂房买设备那些。。这些我们都基本支付完了。那不是钱用不出去了?

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快账用户2556 追问 2025-11-06 16:54

只能说财政下来的资金拖了又拖,让我们没办法及时用在项目上。我们没办法呀。项目都基本上建设完了

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齐红老师 解答 2025-11-06 16:56

你先买的然后下来的补助款吗

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快账用户2556 追问 2025-11-06 16:59

项目资金的内容就是让我们建设那些。我们申请的时候比较早。只是说资金下来太慢了,所以拖到了最后。现在就相当于我们买了后,下来的补助了。我们领导要做不征税收入,因为700万交税很多,,不征税收入的三大要素我们都符合条件。

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齐红老师 解答 2025-11-06 17:03

这个没事 那你做不征税收入就行了 做专项应付款

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快账用户2556 追问 2025-11-06 17:05

我已经做到递延收益去了,所以我就想吧银行存款之前的冲红,然后计入银行存款-不征收收入专户。因为建立专账需要这个科目。

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齐红老师 解答 2025-11-06 17:07

同学你好 不用冲之前的 收到钱直接 借银行 贷专项应付款 借专项应付款 贷资本公积

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快账用户2556 追问 2025-11-06 17:08

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-06 17:15

满意请给五星好评,谢谢

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