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老师您好,我想请问一下,我们有基建工程款,财政拨给我们一笔钱基建项目专款,借:银行存款,贷:财政补助收入,付给工程公司时,借:在建工程,贷:银行存款,年末了,本期盈余还是有财政拨给我们的那笔钱,请问我的账务处理是不是对的,然后还应该补计一比支出吗?还是怎么处理

2021-12-24 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 16:23

你这处理没问题啊,财务会计本身就是权责发生制,你放到在建工程后面转到固定资产之后分期摊销放到费用。

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快账用户7464 追问 2021-12-24 16:38

付工程款时,借:在建工程,贷:银行存款,需还再补记一笔,借:支出,贷:本期盈余吗?

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齐红老师 解答 2021-12-24 16:39

不用不用,财务会计不是这样子的,财务会计的话,他后面转到固定资产,在固定资产使用期间分期确认为费用,你后面费用就会冲进你的盈余。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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