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老师,现在检查现金流量表时,顺着发现,25.01月现金科目 ,是贷方余额。原因是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了挂 借:其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?还是直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗?

2025-11-07 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-07 09:56

你能反结账的最好反结账,不能反结账的话,就在这个月补上一个借库存现金贷应付款。因为你这个库存现金出现负数,肯定是不对的。

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你能反结账的最好反结账,不能反结账的话,就在这个月补上一个借库存现金贷应付款。因为你这个库存现金出现负数,肯定是不对的。
2025-11-07
借:库存现金 贷:其他应付款
2025-11-06
你好,你这个最后一个分录多余啦,你就支付了一次,你做了两次分录啊,应该是做完了第二步就不需要做第三部了。
2022-12-05
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-09-27
你好;  是的。 你就4季度去修改下分录转费用去; 同时修改4季度的申报表和报表处理的 ; 然后21年汇算按照你修改后的数据来报  
2022-03-07
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