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Q

有些长期的合作的供应商,隔月给我们开票这种情况怎么办?

2025-11-07 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-07 11:15

同学,你好
实务上一般,收到发票再入账

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快账用户1310 追问 2025-11-07 11:17

之前的做暂估,收到票以后再红冲暂估再入账,这样的话,在核算当月利润表跟资产表的时候就不太准确了,是吧?

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齐红老师 解答 2025-11-07 11:19

同学,你好
之前的做暂估,收到票以后再红冲暂估再入账
这个是最合规

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快账用户1310 追问 2025-11-07 11:33

明白,清楚了

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齐红老师 解答 2025-11-07 11:33

不客气,祝工作顺利

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