你好,那实际货物是你们单位付款的那个金额吗?如果是的话,没有发票的,正常做库存商品,但是没法抵扣所得税的。
请问老师 我们项目欠供应商款项,通过把房抵押给供应商,供应商已经给我们开票了 这种情况怎么处理呢?这种就没有现金流了开的专票 会预警吗?怎么处理比较好
你好! 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款,我们也欠供应商B的货款,客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元,其中一万多是付给我们的货款,剩下的是他们付给供应商 B的货款,请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B,还是这个协议不应该我们来出呢?该怎么处理呢?
老师,您好,我们合作的供应商是个个体工商户,现在要注销,我们付的款比他给我们供的货开的票多,这种情况怎么处理
老师,我们公司小规模纳税人或者个体工商户中的供货方老板都是微信或者支付宝等形式转钱给他们 这种情况给我们开票开哪个合适?我们两个公司 一个个体工商户
老师,有票退税的,已经退成功了的,现在发现供应商给我们开票的抬头和我们给供应商付款的抬头不一致,想要让对方退款我们重新付钱,但供应商不同意退钱,这种情况要怎么处理
老师,我们这有个客户欠我们钱,他给钱的方式是让我们提供几个的身份证,银行卡,发给他,然后每个人给打1万元,他为啥这样做
老师,清问做小麦收购码单,如1962.5公斤,是保留2位数还是取整,如取整,9163公斤,账实齐是有偏差吗?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
现在还没有注销,也没有给我们提供那么多的货,这样怎么处理?能把我们的钱给转回来吗?
你好,可以的,可以要求退钱的。
那实在是货也要不了,钱也追不回来的话,怎么做账务处理
借营业外支出贷、预付账款 坏账
执行小会计准则,借营业外支出贷应付账款就可以吧
汇算清缴的时候,再做纳税调增吗?老师,这需要什么证明材料吗?
对的,是的,对方破产注销的证明。
做纳税调增,也需要对方破产注销的证明吗?都包含什么材料老师
你好,对方注销的证明 登报声明就可以
老师,这个登报声明在企业留存就可以,汇算清缴纳税调增,需要在那公示这个登报声明,因为之前没有做过,所以不太清楚怎么操作
对的,吃的是这么做的。
啥意思,老师
是的是的,是这么做的。
好的,好的,老师辛苦了
不用客气,工作愉快。