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老师您好,收到已经抵扣过的红字专票怎么写会计分录?

2025-11-07 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 14:41

同学,你好
之前蓝字发票分录,做一摸一样的,金额负数

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快账用户3309 追问 2025-11-07 14:42

那老师,红冲后又开具了正确的发票,就相当于进项一正一负余额为0,那是不是就不存在进项税额转出分录了?

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齐红老师 解答 2025-11-07 14:43

同学,你好
没有进项税额转出分录。
红字发票,做负数分录

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快账用户3309 追问 2025-11-07 14:43

好的谢谢老师。

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齐红老师 解答 2025-11-07 14:44

不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!

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同学,你好
之前蓝字发票分录,做一摸一样的,金额负数
2025-11-07
借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-03-10
这种情况下,需要冲减原进项税额和相关成本费用。分录为:借:应交税费-应交增值税-进项税额(红字),贷:相关成本费用科目(红字)。具体科目根据实际情况调整。
2024-10-16
借应付账款, 贷库存商品, 应交税费,应交增值税进项转出,这个已经结转了成本吗?
2024-08-14
您好,1月的时候,分录是怎么样子的?
2023-07-12
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