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老师 我公司是深圳建筑公司,在东莞有项目,上个月开出的发票有误当天就提交了红字发票确认单,但今天我登录税局发现没有开出红字发票,然后我今天开出来了,请问这种情况要预缴吗?

2025-11-07 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 16:25

无需额外预缴。原发票若已按规定预缴,红字冲销后通过申报调整即可;若原发票未预缴,需先补预缴,再凭红字发票调整。

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快账用户3240 追问 2025-11-07 16:28

本来开一张票就好,上个月没开红冲的就变成了两张票,然后我今天把两张都红冲了,今天又开出一张票,这样子上个月的两张都红冲了,是不是预缴今天开出的就好?

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齐红老师 解答 2025-11-07 16:29

同学你好 对的 是这样

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快账用户3240 追问 2025-11-07 16:30

那预缴税期是选择这个月还是上个月呢?

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齐红老师 解答 2025-11-07 16:32

冲后原金额会在申报时抵减,不产生实际纳税义务)。 税款所属期:按今天开票的所属期(本月) 预缴。因为增值税预缴的所属期与发票开具月份一致,红冲是对上月错误的纠正,不改变当前正确发票的纳税义务时点,所以在东莞项目所在地预缴时,税款所属期选择本月即可。 红冲不影响新开票的预缴,仅就今日正确发票按本月所属期预缴。

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快账用户3240 追问 2025-11-07 16:43

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-07 16:43

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无需额外预缴。原发票若已按规定预缴,红字冲销后通过申报调整即可;若原发票未预缴,需先补预缴,再凭红字发票调整。
2025-11-07
报税3月的 还需要报3月开出这张正数发票的税
2024-04-07
是的。2023年需要做汇算清缴2024年红冲抵扣2024年的收入。
2024-01-12
3重写,是净什么情况下用到第三个模块 红字发票开具?
2024-09-05
可以那样做的,没问题的哈
2025-05-22
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