是的。2023年需要做汇算清缴2024年红冲抵扣2024年的收入。

老师,您好,我想问一下,我们公司从2月份开始变成一般纳税人,去年11月份的时候开错了一张普票,漏作废了,今年6月份红冲了,但是我申报的时候没有显示出这张发票来,我现在要更正申报的话要怎么操作?相当于我红冲这张发票的税应该抵了,但是没有抵
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
老师,请教一下,12月我们有弄了一张数电红字发票,由于工作人员失误,这张红字发票没有开具出来,今天开具出来了,那这笔收入是在2023年要记录进去的,那1月开出来了红票是不是这笔负数就算2024年的,所得税汇算清缴的时候怎么操作呢
老师,我们公司12月份开了红字信息表给对方,对方1月24号开的负数发票,但是由于红字信息表有误,所以对方1月31号把负数发票就作废了,我1月31号又重新开了一份正确的红字信息表 第一个问题:我这边需要做什么,需要把12月份的红字信息表撤销吗 第二个问题:我1月份报税的时候已经把负数发票算进去了,现在没有了这张负数发票,我又该怎么处理
公司微信或支付宝收款码收的钱记其它货币资金吗?会自动到对公账户里面吗?
老师,我是贸易企业,一般纳税人,我购买的冻鸡翅根为啥对方开9个点的专票给我啊?是对方单位开错了吗?
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就是做2023你啊汇算清缴的时候要把这笔收入扣除?
不需要的,正常交纳就行。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。