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老师,请教一下,12月我们有弄了一张数电红字发票,由于工作人员失误,这张红字发票没有开具出来,今天开具出来了,那这笔收入是在2023年要记录进去的,那1月开出来了红票是不是这笔负数就算2024年的,所得税汇算清缴的时候怎么操作呢

2024-01-12 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 11:16

是的。2023年需要做汇算清缴2024年红冲抵扣2024年的收入。

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快账用户8070 追问 2024-01-12 11:20

就是做2023你啊汇算清缴的时候要把这笔收入扣除?

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齐红老师 解答 2024-01-12 11:23

不需要的,正常交纳就行。

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快账用户8070 追问 2024-01-12 11:23

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-12 11:24

不用客气,工作愉快。

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是的。2023年需要做汇算清缴2024年红冲抵扣2024年的收入。
2024-01-12
你好,你开了红字发票,直接红冲收入就可以的,到时候你次月申报的时候填写你的负数销售额。
2023-03-16
你好,去更正修改之前的增值税申报表,进项转出删除。
2024-04-28
同学,你好 1.需要把12月份的红字信息表撤销吗 不需要 2.要对方今天开具红字发票出来,你按照负数做
2024-01-31
不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
2020-09-15
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