具体抵扣哪个税费?

你好,老师,请问下个税专项附加扣除抵扣7月份的,必须要在7月份之前申报吗,还是可以8月15号之前申报抵扣了
请问老师,前段时间税务局要求申请留抵退税,退了我们20多万之前留抵的增值税。对公收到这个退款怎么做分录呢?
老师,增量留抵退税,之前申请退税了,现在要缴纳增值税,缴纳增值税就会有附加税啊。申报的时候附加税却又抵扣了,就是主申报表要交增值税而附加税表附加税却又抵扣了,请问这种是怎么回事呢?
你好,我想问一下,以前增值税退过税,现在需要交增值税,附加税表格里正好把这部分增值税抵了,不用交附加税了。这个关于附加税的分录我还做吗?具体这样的分录怎么做,谢谢你了
老师请问之前预交税费交错了,现在退回来,本月重新申报重新缴了,请问,这个怎么做账务处理
办公室装修一万五千元计入管理费用办公费可以吗还是必须计入待摊费用里按期分摊?
老板,我们公司平时有雇用一些老板讲课,对方给我开了一张:授课费的发票,我们公司也帮他代扣代缴个人所得税了,请问一下我们公司申报残疾人保障金时计算工资总额包不包含这些老师的授课费在内?
资产负债表原值等于累计折旧。注销时,还能继续使用,变卖给普通人,不开发票。分录怎么样?才能把资产负债表得固定资产原值与累计折旧清零?
是个贸易又加工萤石粉的企业,10月份开进来一张进项萤石粉说是贸易性质,然后又是这家公司给开出去说是加工后的萤石粉,这种有没有风险?
老师 勾臂垃圾箱开票时 税收分类编码是什么呢? 铁的
老师,工资多发了1块钱,工资表做错了,大额扣的是22,我给按21扣的,导致工资多发了1块钱这种情况咋办啊
一般纳税人申报增值税,一般申报顺序是,先填所有附表再填主表吗?减免的是最后填吗
老师,您好!如:上一年的银行余额是100元,请问做银行存款明细账时,摘要:期初余额,借方:100,方向是借方,余额:100,这样写对不对?
股东陆续转入的款,用于经营,可以计入资本公积吗?投入的超注册资金20万
维修改造开发票属建筑服务一修缮服务,还是劳务大类