您好,可以少缴税费。留底退增值税对应的城建税及教育费附加可以抵减现在申报增值税对应的城建税及教育费附加,附表五,财税2018年80号。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我公司上个月计算的应交增值税5万,附加税6000元,之前申请了增值税留抵退税2万,这个月报税的时候发现,附加税的金额扣除了留抵增值税基础上计算的附加税金额,留抵退税不是只影响增值税吗,对附加税也要退吗?
老师,增量留抵退税,之前申请退税了,现在要缴纳增值税,缴纳增值税就会有附加税啊。申报的时候附加税却又抵扣了,就是主申报表要交增值税而附加税表附加税却又抵扣了,请问这种是怎么回事呢?
老师 缴纳了增值税 附加税申报表为0 是什么意思?之前申请了增值留抵税额
老师,申报增值税时需要交税,附加却可以抵扣,税务局说是因为之前有过留底退税过,所以可以抵扣附加,麻烦问一下这是什么政策
早上好,老师,请问下,我司退还过增值税留抵退税,现在账上已经没有增值税留抵了,2024.1月要缴纳增值税20万,附加税没有金额,附加税是因不包括留抵退税扣除了,所以不用缴纳附加税对吗
                合伙个人获得合伙企业购买登记在个人名下房为什么不是分红?
老师,这句话是什么意思,资金收付款就是被挂靠和挂靠方一起共同用财务,然后开立一个专用的账户,收付款手机号挂靠方要知道。
领导买了两部手机,2演万元,这个怎么做账
请问老师,我司实际销售的是产成品,对于我司来说就是产成品,但是客户让开发票开成半成品,对我司有什么影响吗?
企业卖的车,只取得二手车交易发票,没有税率和税额怎么申报入账呢
麻烦老师帮我看一下,我这样算是否是正确的,我先描述一下,是两种材料款给我们同事做,一个是麻料,一个片石,我们挂赣阳公司做总施工方,现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32,片石是416853.06,实际结算的麻料是1132846.5,片石是155202.48,多开部分再相应的给税金供应商,剩下就是导回来,如表一,你看一下这样算是否是正确的? 第二个表是,这个事是给同事小舒实际承接人,就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5,片石是155202.48,现在小舒在上游供应商那采购这两种材料,成本价是906277.20,片石是142722.8,这都是要按开票金额来交税的,你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的?
老师在哪里能查到退税的金额
分录不会找借/贷方向
技术转让服务费来钱开成“无形资产-技术”,那么入账的话是进无形资产吗?
近年来人社、财政或国资办关于国有企业管理人员工资薪酬的相关规定和文件都有哪些?是什么?最好要文件原文
意思就是说我只需要缴纳增值税即可,附加税就不用交了,是这样吗,老师
您好,不是,要在附表五申报抵减。
老师,就是系统自动带出来附表五附加税全部抵扣了,而主申报表显示是要交增值税的,这种情况是正确的哇
您好,正确的。一般系统不会错的。
谢谢,老师
您好不客气应该的。