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老师,旅游行业差额开票的,有未开票收入应该怎么申报呢

2025-11-10 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-10 13:29

同学,你好 这个正常申报,和开票一起申报

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快账用户4651 追问 2025-11-10 13:58

超过30万了,怎么计税,小规模纳税人

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齐红老师 解答 2025-11-10 14:11

同学,你好
还是差额计税的

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快账用户4651 追问 2025-11-10 14:41

差额这个该怎么填

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齐红老师 解答 2025-11-10 14:52

同学,你好
差额,就是你取得的成本金额

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齐红老师 解答 2025-11-10 14:52

同学,你好
差额,就是你取得的成本金额

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快账用户4651 追问 2025-11-10 15:15

我的意思申报表应该怎么填

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齐红老师 解答 2025-11-10 15:17

同学,你好
附表一,你本期发生额,就是收入。本期扣除额,就是成本

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快账用户4651 追问 2025-11-10 15:28

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-10 15:29

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 这个正常申报,和开票一起申报
2025-11-10
您好,这个开的是差额的专票吧
2024-10-09
按收到的价款确认为收入,但增值税 可按差额计税
2023-03-28
同学,你好 和开票收入一起申报
2025-01-09
这个也是不含税的收入呀,即便差额征税,还是不含税的。
2021-07-13
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