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老师,工资多发了1块钱,这种怎么做账,大额应该按22扣,我给工资表做成了21这下账上跟实发差了一块钱。分录怎么做?如何更正?

2025-11-10 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-10 13:49

你好,那以后从工资里扣除还是你们单位承担?

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快账用户9105 追问 2025-11-10 13:58

从工资里的老师 我刚做10月份的账 一看不对 账面上跟实发工资差了一块钱

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齐红老师 解答 2025-11-10 14:03

借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款21 借,其他应收款22贷银行存款、 其他应收款。借方有余额,下一个月从工资里多扣除一块钱就可以了。

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快账用户9105 追问 2025-11-10 14:04

这个是1做10月份的账里吗

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齐红老师 解答 2025-11-10 14:05

第一个是发工资的那个月份。 第二个是缴纳的月份。我也不知道你这是当月缴纳当月的,还是当月缴纳上一个月的。

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快账用户9105 追问 2025-11-10 14:22

老师我再说一遍哈,我这个有点乱。这不是11月份了吗?我10月份的账刚做。10月份发了一个8月份的工资,可是我发现8月份工资我多发了一块钱

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齐红老师 解答 2025-11-10 14:30

那第一个就是十月份做 第二个是缴纳大额医保

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快账用户9105 追问 2025-11-10 14:32

老师,受累10月份咋做,11月份咋做,能帮我在写一下吗

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齐红老师 解答 2025-11-10 14:41

10月份借应付职工薪酬工资 贷其他应收款21、 银行存款。 11月份借应付职工薪酬工资 贷其他应收款1 银行存款

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快账用户9105 追问 2025-11-10 14:47

10月份应付职工薪酬是多少啊

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快账用户9105 追问 2025-11-10 14:47

借方数字是多少啊

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齐红老师 解答 2025-11-10 14:49

应发工资是多少 你没有提供工资表我不知道

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你好,不会倒挂的呀,借应付职工薪酬工资,贷应收账款,做这个不就可以了。
2023-12-08
同学你好,借应付职工薪酬 贷管理费用—差旅费
2023-01-19
少发.41就少发呗,付多少就做多少账,下月补发就是了
2022-06-13
确认10万的收入 小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:银行存款 贷:主营业务收入         应交税费-未交增值税  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2025-12-08
你好差额部分报公司签批后,做营业外收入
2024-03-08
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