你说的 2025 年 12 号文件,是国家税务总局发布的 **《关于发布〈纳税缴费信用管理办法〉的公告》(2025 年第 12 号)**。该文件虽未单独罗列 “扣分细则清单”,但重新明确了纳税缴费信用的评价方式、扣分原则及相关规则,相当于更新了纳税信用等级的评分与判级标准,2025 年 7 月 1 日起已正式施行,核心相关内容如下: 明确评分起始规则:评价采取扣分制,经营主体经常性和非经常性指标信息齐全的,从 100 分起评;非经常性指标缺失但经常性指标里纳税缴费信息齐全的,从 93 分起评,经常性指标中纳税缴费信息也不齐全的,从 90 分起评。 划定直接判 D 级的情形:像存在逃避追缴欠税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等行为,被认定为非正常户或走逃(失联)户,偷税金额 10 万元以上且占各税种应纳税总额 10% 以上等 13 类严重失信情形,会直接判为 D 级。 补充不影响评价的情形:比如因税务机关原因或不可抗力导致未及时履行纳税义务,非主观故意的计算公式错误、明显笔误造成少缴税费等情况,不影响纳税缴费信用评价。 完善信用修复与扣分关联规则:失信行为发生后 3 日内纠正的,可 100% 修复原扣分分值;若存在虚假承诺修复信用的,税务机关会撤销修复结果,并对该行为额外扣分。

老师:刚转行到一家小单位做会计,原没有财务。刚用的畅捷通T1进销存软件,还没有期初数给我。8.1号上班了,那个小老板叫我用表格统计了8.11号前几个月的数据,但是他不核对好,不给我答复。大老板的老婆是工厂的会计,8.9号星期天叫我如果不给期初数,就先以平台销售数据录入库,再调拔酒店仓库,再从酒店仓库发出,余额为0。 可是这么久了,还这样录,等于一个销售数据录两次,而且看不到酒店仓库余额数,有什么意思?我已经录完了平台上的到8.11号的销售数据。我要不要请示一下大老板娘,又怕她说小老板,等下小老板又对我印象不好。我这边主要是小老板负责,好难为情。发了两次信息给小老板,不回我,不知啥意思?我该怎么办?好纠结这个问题。请老师给我指点迷津,新手入行,与老板打交道真难。谢谢!
老师,我单位最近接到税务局通知说我们去年收到的5张进项票是异常票,对方走逃,要我们做进项税额转出,同时调增利润缴纳企业所得税,我放跟对方联系过了,对方也承认了,说是用他另外一个公司给我们重新开,这个票我们能接受吗,我们跟他这个公司也没业务发生,接受这个算是虚开吧,老师这件事怎么处理才好呢
您好,我刚毕业准备考研也不上班,有个表姐在保险公司上班,也不知道什么原因,她想用一下我的一个银行卡,她当时跟我说的公司要打钱我也没多想借给她用,今年年初开始我自己上班了,最近因公司让我们注册个人所得税软件,我发现这个软件我已有账号注册,后来我那个表姐找我要哪个税务系统退回来的那笔钱,我就担心这些东西会不会影响我单位给我交社保等等过程(自己刚毕业对税务方面知识浅薄)我不知道我说的有没有仔细,希望老师给个意见
你好,我找立峰老师,我终于知道您回答的和我问的,不是一个问题了,我问的时候没问清楚,我重新提问表达一遍,你说的没错,-40+40=0,但是但是,税法上要求职工福利费是职工薪酬的14%,那么请问职工薪酬是直接看贷方一年有多少金额相加就是对吗,那这里出现了借贷-40+40,可是这个是有个贷方会算进应付职工薪酬的总额中,那不就是有2次都算进了吗,之前2020-2022年没调账的,和2022年调账的都会在算一次应付职工薪酬总额,那么假设2022年时真实工资是200万一年,有了这个调账,贷方总额变成了240万,福利费的扣除金额从200*14%=28万,到如今的240万*14%=33.6万了呀
2022年企业所得税进行加计扣除了,金额5000,但是账上没有记研发支出科目,现在2025年了,财务软件是用友畅捷通t➕普及版,我可以分别反结账到3 6 9 12月,然后把研发人员工资计入管理费用的给调整一下,计入研发支出科目,再结转研发费用结转期间损益,可以这样吗,因为这个月要准备高新技术企业复审,马上要给审计老师提供资料了,账上这个问题不知道该怎么办
公司买土地房产、设备等但是公司还有好多发票未开和库存这个怎么弄,固定资产设备这些卖怎么做分录
工程公司,负债表应付职工薪酬出现负数,她们说是预估的人工生活费,这个是什么情况?
计提工资与实际工资不一致,怎么调账
税务师准考证从哪里打印
我们租了一个办公室,装修中产生的工程款和材料,我怎么做账合适呢?麻烦老师给我整理一个完整的记账分录
老师,你好, 请问一下,我们给员工油补,油补 呢就是给员工公司加油卡,最后开公司发票进行抵扣进项,这样风险大不
勾选上以后依然提示,不能正常申报
收到员工宿舍上月付款租赁费的专票,如何做账
老师,我们是商业楼栋,如果要求房东开票65000,税金是多少。
董老师,又有问题请教您了
老师,我单位7月完工一处新库房,我已经缴纳房产税了,但是土地成本没加上去,现在准备修改房产原值,这就导致我7.8.9月,三个月暑期房产税一共少交了4500元,需要更改3次房产税申报表,我是自己检查发现的,这种情况会不会扣分?
同学你好 这个一般不会扣分
管理员说,怕扣分,我也不知道要不要修改了
纳税信用评价中有 “未按规定期限缴纳已申报应纳税款” 的扣分项,按次扣 5 分,但该扣分针对的是逾期未缴、经提醒仍不缴纳等消极情形。你只要在更正申报后,同步足额补缴 4500 元少缴税款,并按规定缴纳相应滞纳金,就不会触发这一扣分项。
嗯,我属于更正申报,把少缴纳的税款自己主动缴纳,并且也交滞纳金的?
是的 按我的经验来看要交滞纳金
老师,还有个问题,我单位承包了钢厂的活儿,我单位又转包给个体户了,个体户提供钢厂转炉挡渣的工作,现在个体户需要给我单位开具劳务费发票,应该怎么开呢?税收分类是哪一类的呢?
同学你好 这个就是开劳务*劳务
是图片中的那一类呢
只能是第一个加工劳务
为什么是加工劳务?销售服务中的建筑服务-其他建筑服务对么
你这个没有施工吧
这个转炉挡渣,有什么说法么?我不太懂
这个就是劳务,正常的劳务
不需要把项目名称写的全一些么?例如转炉挡渣劳务费?
同学你好 这个不需要的哦
为什么呢
没必要写的这么详细