用 “其他应收款 — 承包人” 科目挂账所有资金收支,搭配 Excel 辅助台账记录明细,定期与承包人对账结清,不纳入公司盈亏核算,仅做资金过手记录。

ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表,与货币资金审计相关的部分内容摘录如下1注册会计师对银行账户的完整性存有疑虑,因此要求甲公司财务人员提供《己开立银行结算账户清单》,并将其记示在审计工作底福中。2A注册会计师发现甲公司有己质押的定期存款,因此检查丁定期存单复印件,特其记汞在审计工作底稿中。A注册会计师发现甲公司大量结算是通过支付宝账户和徽信账户进行,A注卅会计师丁解丁支付宝账户积微信账户资金用途和使用情况,获取厂与支付宝账户和微信账户支付斗合签订的协议,结果满意。4202-平2月5日,A注册会计师监盘厂甲么可管理层对库存现金进行的密点开将益总结果与U金日记账近行」核对,术友现差异。5,A注册会计师发现银行对账单上存在资金收付记录,收付金额相同,但甲公司银行仔款日记账开无相关记永。A法册会计帅询可子出纳员,出纳员说明的情记是呆客户销售退回导致,A注册会计师检查『与攻退回相关的文件记永,认力筒况合理,特其记永在审计工作底稿中。要求針对上述第1-5项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当妥说明老师救我孩子要挂科
老师您好,我们是小规模企业——电商服装行业,23年3月成立并建账,某些供应商应付账款建账初期有从其他公司转过来余额。供应商结账方式有以下情况: 1、月结,有对账单,但年份久的资料可能找不到,其中有用自购面料抵货款情况,且面料一直账实不符。 2、预付+尾款结账方式,没有对账单,有预付款取消抵扣其他货款情况,且周期长2~3个月左右,商品部一直在管理但没有登记明细。 3、零星购买,有预付也有已入库为付款的情况,都没有对账单。 我是刚接手且是小白,老板让我核对账套内应付账款的余额和实际余额是否有差异~~经过咨询老同事,表示她们曾经尝试过核对,但也从来对不出一个结果。 想请教老师: 1、这种复杂且原始凭证不全的情况是否有办法核对? 2、如果可以,我需要让她们提供哪些资料? 3、核对步骤大概是怎样?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。老师,还有一个问题不明白,我代缴中奖者的个税,已经已现金形式收取,但是代扣代缴是通过公户扣款的,不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。老师,还有一个问题不明白,我代缴中奖者的个税,已经已现金形式收取,但是代扣代缴是通过公户扣款的,不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗?麻烦详细的会计分录指导一下,已经咨询几天,麻烦会计分录详细点
在税务后台,在哪里看自己扣了多少社保
老师,请问一下我们有劳务派遣的资质请问一下怎样才叫劳务派遣公司呢?是我们有员工,派遣到其他单位工作,我们申报工资。发放工资?还是什么啊
老师 公司进来工程款收入50万 老板要提出来现金用 这个合不合规 怎么做才能合规
老师好,我公司最近谈了个工程,中标了,然后工程外包了,那我这边的账咋做?谢谢
老师,更改法人提示这个
老师,您好!我们公司是厂房租赁公司,公司清算完了要分立给各位股东的新公司,会涉及到哪些税款呢
老师,我申报10月个税时,给一个员工发了3万的工资,我做人员的信息采集时,可以把入职月份勾选到1月嘛,会有不良影响吗
一张发票,公司对公支付一部分,员工报销单报销一部分,我如何做分录?
老师,10月结转凭证的本年利润是900,9月累计是6000,为啥10月利润表的利润总额会多出几万呢
老师,残疾人保障金是按年度申报还是?
好的,谢谢老师!
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