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钱已收未开票和钱已付未收到票怎么写分录呢?

2025-11-12 07:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 07:03

钱已收未开票,借银行存款,贷预收账款。如果业务发生了,你需要做无票收入,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费。 钱已经付,未收到发票。如果是提前支付的,借预付账款,贷银行存款。如果货物到了的话,还需要做一个暂估入库,借库存商品,贷,应付账款,暂股。

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齐红老师 解答 2025-11-12 07:03

应付账款暂估刚才写错了

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你好,已开发票,未收到钱,需要确认收入,分录是 借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-01-12
同一个往来单位或个人你用一个往来科目就可以 不要用两个
2024-04-23
您好,摘要(收到**公司购入**发票) 借;原材料/管理费用等 应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款 已经抵扣勾选也是这个分录,在进项税里就可以
2023-07-03
借:预付账款 贷:银行存款
2024-08-06
你好?一般是按付款金额暂估入库结转成本
2024-03-29
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