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过节给职工发放的礼品并入工资薪金申报,会计分录借管理费用福利费 应付职工薪酬福利费,这样做对吗

2025-11-12 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 09:06

是的,就是那样做的哈

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快账用户3229 追问 2025-11-12 09:13

有没有这方面的文件,税务局说这样不对

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齐红老师 解答 2025-11-12 09:23

1、采购 借:库存商品   应交税费—应交增值税(进项税额)      贷:银行存款 3、发放给员工 借:管理费用/销售费用-福利费      贷:应付职工薪酬—员工福利费 借:应付职工薪酬—员工福利费      贷:库存商品       应交税费-应交增值税(进项税转出) 注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。

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快账用户3229 追问 2025-11-12 09:27

我想问的是有没有单独说这种非货币性福利放在应付职工薪酬福利费核算的

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快账用户3229 追问 2025-11-12 09:27

这个文件号

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齐红老师 解答 2025-11-12 09:27

这个就是非货币福利核算的完整分录

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快账用户3229 追问 2025-11-12 09:39

我知道啊,我想问的是有没有文件规定说非货币性福利通过应付职工薪酬福利费核算,我想把这个文件截图下

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齐红老师 解答 2025-11-12 09:41

没有专门的文件的,是按会计准则,先计提后支付

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快账用户3229 追问 2025-11-12 09:56

会计准则有没有说应付职工薪酬福利费这个科目核算哪些的

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齐红老师 解答 2025-11-12 10:01

既然是福利费就是核算计提的福利费,不然汇算105050表的账载金额福利费怎么统计?

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快账用户3229 追问 2025-11-12 11:41

是的,税务局人就是说通过工资,我不知道怎么给他解释了

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齐红老师 解答 2025-11-12 11:44

那个是非货币福利,怎么是工资呢?

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是的,就是那样做的哈
2025-11-12
您好! 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-员工福利
2022-09-23
可以同学,你这个分录没有问题
2020-10-21
同学你好 对的,是这样的
2020-10-12
你好,可以的,分录可以这么做的
2020-01-19
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