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老师你好,比如一个业务员在我们公司拿货卖,有在我们公司开票,但是结业务费怎么给他算呀?急急

2025-11-12 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 09:29

同学,你好
你们有约定按照什么比例给他结算吗?

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同学,你好 是的,做好需要专票 无房产证的房产,这个开什么票给我们 开具房屋发票
2024-11-14
您好,借:税金及附加 贷:银行存款
2020-09-15
你好;     把你们计件工资    和你的 2400分别去报个税哈; 次年才会汇总来报的  
2022-03-08
同学你好 计入福利费哦
2024-06-28
首先,客户在2月份从A公司打预付款6200元时,你们公司的账务处理应为: 借:银行存款 6200 贷:预收账款——A公司 6200 5月份客户将打款公司变更为B公司,在开票给B公司时,需要取得A公司变更为B公司的相关证明文件(如工商变更登记证明等)作为附件。然后进行以下账务处理: 借:预收账款——A公司 6200 贷:预收账款——B公司 6200 这样就将原来A公司的预付款转到了B公司名下。之后按照正常流程给B公司开具发票即可。开具发票后,根据具体业务情况进行相应的账务处理,例如如果是销售商品: 借:预收账款——B公司 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2024-07-25
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