把这个项目当做你自己的 实际就是你们自己完成的。 借工程施工, 贷原材料应付职工薪酬, 借应收账款,贷主营业务收入 借主营业务成本,贷工程施工 这个收入是被挂靠人发生的金额 不是你开出去的发票

建筑行业挂靠业务,做内账以项目为主体,但是和甲方、挂靠公司,被挂靠公司都有账务往来,应怎么体现,是三方的账都体现吗,如果已被挂靠公司为主体,挂靠公司的税费这块有如何体现?
我,挂靠别人的公司,我现在已开了九个点的专票,挂靠公司现在,要我提供成本发票,是否合理,成本发票的费用是怎么计算的?
老师你好,我们是建筑公司,别人挂靠我们公司,现在要让他们提供成本票,具体占比怎么分?
老师您好!我司是小规模建筑公司,挂靠别人公司投标一个项目,现在我做内账,老板要求被挂靠公司的这个项目的账务都要做,请问这种情况怎么设置账套呢?是将被挂靠公司作为一个存款账号来做吗?
建筑行业挂靠项目我公司是被挂靠方,挂靠方给我公司提供成本票,但是没有从我公司走账,这个可以吗?怎么记账?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
我也知道当成本,就是不知道分录写了
谢谢老师了
不用客气工作愉快
老师,再问下,这里应付工资贷方产生,那以后怎么来平这个科目
支付借、应付职工薪酬、工资贷、银行存款。
这个相当于被挂靠方直接就打钱给我司了,收到钱冲减应收搭,怎么会再有钱来支付工资呢?
那就冲应收账款,借应付职工薪酬工资贷,应收账款
那收到钱又咋个做呢?
好复杂,怎么做都平不了样
借银行存款,贷,应收账款 你的工程款肯定不能和你的工资一样吧,剩余的那一部分
我们给被挂靠方开了100万的劳务票,然后对方就打款给我们100万
借应收账款,贷主营业务收入100 借银行存款贷应收账款100,那你账上这不有钱了,有钱了这样的发工资不行。
哦,好的,谢谢老师了
不用客气,工作愉快。