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Q

我公司是一建筑公司,有一项目是挂靠别人公司的,但我公司又作为提供成本发票方向挂靠公司开具发票在内账中怎么体现?分录是怎样的?

2025-11-12 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 09:45

把这个项目当做你自己的 实际就是你们自己完成的。 借工程施工, 贷原材料应付职工薪酬, 借应收账款,贷主营业务收入 借主营业务成本,贷工程施工 这个收入是被挂靠人发生的金额 不是你开出去的发票

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快账用户8758 追问 2025-11-12 09:49

我也知道当成本,就是不知道分录写了

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快账用户8758 追问 2025-11-12 09:50

谢谢老师了

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齐红老师 解答 2025-11-12 09:52

不用客气工作愉快

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快账用户8758 追问 2025-11-12 10:05

老师,再问下,这里应付工资贷方产生,那以后怎么来平这个科目

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齐红老师 解答 2025-11-12 10:06

支付借、应付职工薪酬、工资贷、银行存款。

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快账用户8758 追问 2025-11-12 10:08

这个相当于被挂靠方直接就打钱给我司了,收到钱冲减应收搭,怎么会再有钱来支付工资呢?

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齐红老师 解答 2025-11-12 10:10

那就冲应收账款,借应付职工薪酬工资贷,应收账款

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快账用户8758 追问 2025-11-12 10:16

那收到钱又咋个做呢?

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快账用户8758 追问 2025-11-12 10:17

好复杂,怎么做都平不了样

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齐红老师 解答 2025-11-12 10:17

借银行存款,贷,应收账款 你的工程款肯定不能和你的工资一样吧,剩余的那一部分

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快账用户8758 追问 2025-11-12 10:19

我们给被挂靠方开了100万的劳务票,然后对方就打款给我们100万

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齐红老师 解答 2025-11-12 10:20

借应收账款,贷主营业务收入100 借银行存款贷应收账款100,那你账上这不有钱了,有钱了这样的发工资不行。

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快账用户8758 追问 2025-11-12 10:22

哦,好的,谢谢老师了

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齐红老师 解答 2025-11-12 10:23

不用客气,工作愉快。

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把这个项目当做你自己的 实际就是你们自己完成的。 借工程施工, 贷原材料应付职工薪酬, 借应收账款,贷主营业务收入 借主营业务成本,贷工程施工 这个收入是被挂靠人发生的金额 不是你开出去的发票
2025-11-12
您好,同学,请稍等下
2023-05-29
你好,这个说实话还是有点风险的。
2023-05-29
你好,学员,这个只要是真实的即可,这个没有固定比例的
2022-09-12
你好,是的,都要清楚的体现出来,往来
2022-01-06
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