同学你好 你们做你们自己的账就可以了呀
老师你好,我公司是做建筑挂靠业务的,其中有一个项目要用房子抵工程款,价值100万,甲方让我们签订了一个委托挂靠方收款的协议,请问我们公司被挂靠方需要把这笔款入账吗?
老师,咨询个问题,我们挂靠别人的公司做项目,开9个点的票,在项目地预缴了2个点,现在征期,被挂靠的公司要求我们补7个点的税款,而且是私账转给被挂靠公司的法人私账,这样合理吗?我们老板能不能私账把税款转到被挂靠公司公账上去,然后他们挂往来就行了?
老师,我现在在的这家建筑公司,接的项目基本是挂靠项目,我们是被挂靠方(个人挂靠我们公司)。现在有个问题就是,对于这些挂靠项目,我们这边需要一个项目建一个账套吗?还是,都做在总账里面,分项目核算归属于哪个项目的成本费用?现在有个疑惑就是,如果都做在总账里面,那各个项目的费用支出,是做进公司的费用还是做进各个项目的费用呢?
老师,我公司是建筑企业,挂靠别的公司做一个项目,项目经理是我公司人员,因为是挂靠别人,所以社保在被挂靠公司买,也做了一点工资,我公司还要给他发一部分工资,请问这种情况我公司还要给他买社保吗?
老师您好!我司是小规模建筑公司,挂靠别人公司投标一个项目,现在我做内账,老板要求被挂靠公司的这个项目的账务都要做,请问这种情况怎么设置账套呢?是将被挂靠公司作为一个存款账号来做吗?
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老板要把被挂靠公司关于这个项目的账做进去,比如说被挂靠公司收到工程款,我要记,还有它支付的一些材料费我公司也要记账
大部分的材料款都是被挂靠公司支付的,实际操作也是我公司操作,只是申请被挂靠公司付一下款
那你们单独做这个工程的
是的,就是单独做这个工程,开始那两个月没有材料费,都做成管理费易耗品,那结账可以不结转工程成本吗?
同学你好 可以不结转的
没有收入就不用结转成本
老师,科目里面没有工程结算这个科目,是不是要手动增加上去?我用的是星辰
同学你好 对的 要加上去的
其实也可以不用的
不用的话怎么结算收入呢?我也没做过建筑行业,不懂这个
同学你好 没收入成本也不结转
老师,那有材料款支出,如果没有收到钱,是不是要做收入的?
同学你好 对的 要做收入
老师,因为账套是只做这一个项目的账,那所有发生的费用都属于工程成本对吗?结转成本是:借主营业务成本,贷:合同成本--工程施工--XX费用,确认收入是借合同结算,贷主营业务收入吗?
那开票给甲方收到进度款的时候怎么做呢?因为被挂靠方是一般纳税人,所以销项税和进项税还是要记吧
同学你好 对的 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工