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我们公司替别人代付货款,对方开票给我们,这个账应该怎么做,发票可以抵扣吗

2025-11-12 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 10:22

对方开票给我们,就不是代付了,是购买

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快账用户6868 追问 2025-11-12 10:59

对方把钱发过来,我们代付,对方收的钱也不给我们,需要确认收入吗

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齐红老师 解答 2025-11-12 11:00

对方开票给我们,要做成本费用的

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快账用户6868 追问 2025-11-12 11:05

我们替A代付,我们付给B,B开票给我们,A卖货的钱不给我们,我们也不开票给A,我们需要确认收入吗

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齐红老师 解答 2025-11-12 11:10

不需要确认收入。让B开票给A,不要开给我们

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快账用户6868 追问 2025-11-12 11:26

但是B开不了给A,只能来给我们,我们是付款方(A没有资质)

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齐红老师 解答 2025-11-12 11:34

A支付款项给我们吗

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快账用户6868 追问 2025-11-12 11:48

A付款给我们

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齐红老师 解答 2025-11-12 11:51

A付款给我们,要确认收入了

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快账用户6868 追问 2025-11-12 12:06

A给的仅仅是我们付给B的钱,例如收A 20,我们代付给B 20

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齐红老师 解答 2025-11-12 14:11

对方开票了,不属于代收代付了

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这个不要开发票,让对方出委托书,委托你们单位收款 借银行存款,贷其他应付款 支付出去,做相反的
2025-04-16
你好!你们借银行存款 贷其他应付款。支付的时候做相反的分录
2023-11-28
不能这么干,你们与代收货款的公司没有货物往来,属于虚开
2023-04-28
你好 借 库存,贷应付,借应付,贷应收  对方需要给我们开发票
2022-05-12
您好,让抵扣方申请红字开票申请单。资料如下哈 购方操作步骤如下:第一步:点击“发票管理--红字发票信息表-.红字增值税专用发票信息填开”。 第二步:选择购买方申请——“已抵扣”,输入对应蓝字增值税专用发票信息所需的内容,输好确认无误后点击确定。 第三步:输入票面信息,确认无误后点击“打印”。 第四步:点击“发票管理--红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。 第五步:打开刚填写的申请表,点击“上传”。 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号的信息表,并将信息同步至纳税人端信息中。这时,购方的操作也就此结束了。 销方操作步骤:第一步:点击“发票管理,打开发票填开界面,点击“红字——“导入网络下载红字发票信息表”。 第二步:点下载”,选中相对应的红字发票信息表,开具红字增值税专用发票,以销项负数开具。红字开票就此完成。
2023-04-12
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