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员工到公司拉货未付给公司货款3000,直接从工资扣货款,现在工资6000—3000,实发工资3000,怎么做会计分录?

2025-11-12 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-12 11:52

借:应收账款
贷:主营业务收入
借:管理费用-工资
贷:应付职工
借:应付职工
贷:应收账款

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快账用户9262 追问 2025-11-12 11:57

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-11-12 11:58

不客气,很高兴为你服务

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借:应收账款
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借:管理费用-工资
贷:应付职工
借:应付职工
贷:应收账款
2025-11-12
垫付时:计入其他应收款-保险公司3000,员工2000,收到赔款时直接借银行存款-3000贷其他应收,从工资扣款时:借应付职工薪酬2000,贷其他应收员工2000
2022-01-13
你好 公司付公积金款3000元,借:应付职工薪酬—公积金 1500,其他应收款 1500,贷:银行存款 3000 借:应付职工薪酬—工资  1500,贷:其他应收款 1500
2022-01-10
借应付职工薪酬、公积金、1500 其他应收款个人承担的公积金1500 贷、银行存款。 发工资扣除借应付职工薪酬、工资贷、其他应收款个人承担的公积金。
2022-01-11
同学你好 和社保的这个一样 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-01-10
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