你好; 借应付职工薪酬- 工资 贷其他应收款 ; 银行存款等

老师,你好。请问以前年度收到生育津贴10000元,分录:借:银行存款10000 贷:其他应付款10000;当时扣除单位垫付的工资7000元后,实报3000元,分录:借:其他应付款3000元,贷:现金3000元。以上都是2016年的事项和分录,现在要对其中7000元作以前年度损益调整吗?调整的分录咋做?
老师好,请问下面这个情况该怎么写分录?这个是我今天工作中实际发生的问题: 甲是我们公司客户,乙是我们公司供应商,我收取了甲3000元押金,让乙直接去给甲装了一台机器.装好后,甲反悔又说不要了,乙又去把机器拆了..我就要退还甲押金2800,扣下200是支付给乙的拆机费 在我收取甲押金的时候,分录是: 借 银行存款3000 贷 其他应付款 3000 那么在退还甲2800的时候分录怎么写呢?
老师,我运输公司司机3月20日预支生活费3000元,当时借:其他应收款-3000,贷:库存现金3000 现在要发工资了,从他工资中扣除3000元,剩余发给他,问老师,扣除的怎么写分录?扣除款进入库存现金。
老师,缴纳社保时,给第三方多支付了滞纳金2.77元,本应在当月员工工资里扣除,当月发工资时,会计直接从应付工资扣了,现在其他应收款_社保费个人,借方挂帐2.77元,我要怎么调整帐目呢?
老师,我运输公司用现金付员工宿舍的电费1643元,借管理费用1643 贷库存现金1643 8月15日发放6月份工资,从工资表里扣除员工电费1643元,剩余发放给员工。这个业务不会写分录。
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
福利费,进项税可以抵扣么
老师,12月份暂估未收到发票的成本入账怎么做账务处理,1月份或者二月份收到发票又怎么做账务处理?
老师 现在取消加工修理修配劳务 我们还能开 人力资源服务*劳务费 发票吗
老师,年终奖扣除个税标准。如何算个税?
老师好,我问下就是 我们供货1000万给B公司,B公司没钱 然后开信用证给我们,然后钱就到我们账上了;一年之后,B公司的这笔款从他们公账上又划给我们公账上,银行自动划转1000万,我的问题就是信用证是一个什么样的流程,可以让销售方先收款吗?
老师 有一个员工的工资25年4月份-26年1月份的没发放,如果现在发放的话需要注意什么?
提示中华人民共和国增值税暂行条例第二十条规定:向消费者个人销售货物或者应税劳务的不得开具增值税专用发票。因此,如果您需要开具增值税专用发票,请提供公司委托您个人采购货物并付款的授权委托书。 老师 这句话是什么意思呢?是属于现在税法政策吗,这句话是什么意思呢
一般纳税人,污水处理清运,6%给对方开专票票,收几个点合适!
老师您好,我公司为a公司和b公司,同为农场的下属全资子公司,现在b公司要调拨一批固定资产到我公司账上,固定资产还有净值未计提折旧完。这个净值我应该怎么做账?
老师,当时是叫他写了借条的,现在要他还款,借条要还给他吗?
你好; 借条可以还的 ; 或者是你开收据给他
是借条还他,同时开收据给他吗?
你好; 借条还了 就不单独开收据 ; 或者是开收据给他即可
老师,扣除款是财务直接打λ公司的私账里的,也就是说直接库存现金增加了,分录怎么写?借库存现金,贷什么不知道了?
当时也是用库存现金付的
你好 ; 借 库存现金 贷其他应收款
那老师,还要写借应付职工应酬吗?
你好; 不用哦; 这个是借款 还款; 不用走应付职工薪酬;