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老师,我这个月收一张24年就开的的固定资产发票,但当月这个固定资产就出售了,这样的账务处理该怎么做啊

2025-11-13 08:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-13 08:04

你好,固定资产什么时间到的?你之前账上有吗?

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快账用户3738 追问 2025-11-13 08:06

没有,一直发票没到就没入账。是我们从厂家直接购买的,销售给这个厂家其实算是我们代购,把票全部开给我们了,然后再开票给他们,不属于我们使用的固定资产

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齐红老师 解答 2025-11-13 08:08

借库存商品,贷银行存款, 借银行存款,贷其他业务收入、应交税费 借其他业务成本,贷库存商品。

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快账用户3738 追问 2025-11-13 08:10

可以从固定资产科目走吗?然后当月出

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你好,固定资产什么时间到的?你之前账上有吗?
2025-11-13
你好同学,折旧是下月开始计提的同学 都是记入固定资产里的同学,无论是不是融资的。
2020-11-11
你好 原来处置的分录 红冲 
2021-08-12
同学, 建议走简化流程,不入固定资产, 购买时计入库存商品,销售时从库存商品结转计入主营业务成本。
2021-03-18
你好 九月份 借预付 进项 贷银行存款
2020-12-18
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