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请朴老师回答,谢谢! 请问手工账期初余额需要填借贷方吗?还是直接填余额就好,另外银行存款日记账对方科目如果比较多应该怎么写

2025-11-13 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-13 15:55

手工账期初余额需区分借贷方;银行存款日记账对方科目多,可填主要科目或简要并列(如 “应收账款 / 管理费用”),明细在凭证中补充。

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快账用户5872 追问 2025-11-13 19:55

那损益类科目当期发生额需要一笔一笔填吗?还是直接根据科目汇总一次性填就好

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快账用户5872 追问 2025-11-13 20:14

11 月本年累计下开始12月需要写期初余额吗

11 月本年累计下开始12月需要写期初余额吗
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齐红老师 解答 2025-11-13 20:34

同学你好 可以一次性填写

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快账用户5872 追问 2025-11-13 20:41

那以上图示,明细账11 学本年累计结束就是12月需要写期初余额衔接吗

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齐红老师 解答 2025-11-13 20:55

不需要。12月是本年最后一个月,明细账“本年累计”结束后,年末无需写12月期初余额(12月期初余额就是11月期末余额,早已在月初登记)。 年末仅需在“本年累计”下方划双红线封账,次年建新账时,再将本年期末余额结转至新账对应科目,作为次年1月期初余额即可。

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快账用户5872 追问 2025-11-13 23:04

老师我有点看不懂,您的意思是因为11月结束对12月来说12月是最后一个月,所以11月结束衔接12月这中间不需要写12月的期初余额吗?如果接下来月份不是12月就需要是吗

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齐红老师 解答 2025-11-14 06:14

对的,你的理解正确

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齐红老师 解答 2025-11-14 08:07

期初余额需填借贷方,不能只填余额,需明确方向。 银行存款日记账对方科目多,可写主要科目 +“等”,摘要补充说明,或按凭证简化列示。 12 月需写期初余额(等于 11 月期末),所有月份衔接都要填期初余额,与是否年末无关。

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同学你好,是这样的,期末,应该先结转,借,应交税费-应交增值税-销项,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,应交税费-应交增值税-已交税金,应交税费-应交增值税-进项,再做,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税。缴税时再做,借,应交税费-未交增值税,贷,银行存款。
2022-06-11
公司的钱打给法人是 借其他应收款 贷银行存款
2022-09-08
第三个问题,分录是对的。
2022-04-19
你好同学,那你只能按照他的资产负债表线路上,期初路上,期初以后,你到后期发生了什么业务,你都做到凭证里,然后慢慢地冲销那些往来了。
2022-05-13
你直接红冲当期管理费用的做法不对,跨年度错账需用 利润分配 - 未分配利润 调整: 正确分录: 红冲多记:借 利润分配 - 未分配利润 -222120(红字) 贷 应付账款 -222120(红字) 更正金额:借 利润分配 - 未分配利润 22120 贷 应付账款 22120 风险:直接冲当期管理费用会被认定调节利润,应付挂账久了可能被税局要求转营业外收入缴税。 后续:附调账说明 %2B 佐证材料,若 2022 年汇算扣错了,更正对应年度所得税申报。
2026-01-16
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