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老师,更正2024.3月份申报表后,报表上留抵税额有变动,需要更正到今年度的申报表吗

2025-11-13 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-13 18:46

对的是的,从四月份开始都需要更正

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快账用户4152 追问 2025-11-13 18:48

更正到2025.10月份啊?我以为只需要更正到2024年的,是因为有留抵税额吗

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齐红老师 解答 2025-11-13 18:48

对的是的,是这个意思

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快账用户4152 追问 2025-11-13 19:38

老师,我觉得您回复问题比较详细,但有时候问问题怎么能指定您回复呢

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齐红老师 解答 2025-11-13 19:41

你提问的时候不要写问题,就直接写 找郭老师, 我看到都会回复的

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快账用户4152 追问 2025-11-13 20:03

好的,我还想问个问题,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理

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齐红老师 解答 2025-11-13 20:09

最好是修改之前的申报表,你什么时间转让出去了更正申报增值税也就是所属期三月份的 账务处理做到今年涉及到损益类的科目,用利润分配未分配利润修改汇算青椒

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齐红老师 解答 2025-11-13 20:10

之前没有做的那张固定资产也需要补上,然后可以补折旧 借固定资产 贷银行存款, 借利润分配未分配利润 贷累计折旧 借固定资产清理, 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额转到利润分配未分配利润

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快账用户4152 追问 2025-11-13 20:19

我是打算这么做的,其他跟您说的一样,但那一台我没有补入账了,汇算清缴需要改动哪些数,我把多计提的折旧做调增,是填在其他项吗

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齐红老师 解答 2025-11-13 20:21

我的固定资产105080表格里面填写有发票的纳税调减

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