
老师,请问我12月份开了一张普票8万,4月份客户说分成两张开,一张普票7万,一张专票1万,我上个季度申报时,开票普票6万,专票10万,减免税那里怎么申报,我申报错了。现在重新申报,
上个月有个人给我们公司去税务局代开了一张劳务报酬的发票,但是人开完票就出车祸死了,这个月我做个税申报的时候要不要给他把个税申报上去
找郭老师, 我们公司找了一个外协,给我们安装设备,10月开了一张1.3万的发票劳务发票, 我申报个税时候提示让申报个税, 我 今天让他 把10月份开的发票作废了, 我 现在系统上面怎么还是提示有吗 , 我是否需要申报这个呢,还是不用管这个了
老师,请问一下。我公司上个月劳务报酬代开了一些发票,每个人参加了两三个项目,每个项目500元左右的劳务费。但是都在上个月发生 。我是要按月申报劳务费 还是按次申报?
老师,开了张劳务费发票1万多,这个要是报个税在哪个模块申报
老师好,公司员工的工资控制的正好交3个点的税,年底单独发奖金的话单独交税还是和工资一起合并交个人所得税呢
@郭老师@郭老师@郭老师
老师好,房租发票是几个点呀,租给企业的
销项价税合计是871963.4,进项是价税合计92193.36,利润表营业收入是781649.04,还用不用把城市维护建设税算进去啊,怎么算税负率
老师,我想咨询成本会计的问题,用于实际工作,生产生产成本-基本生产成本-原材料,借方发生额是领用原材料,贷方是结转到产品入库成本里了,我的问题是 1,为啥借方不等于贷方发生额,领出来不就是用于生产的吗? 3、为啥生产成本-辅助生产成本-XX,就是平的,无余额的?
老师你好,请问一下,我们去年有个供应商开票开错了,当月他没作废,次月才红字冲掉了,但是我们不知道,就把抵扣了,税额是417元,但是到去年10月份时候,我把账红冲啦,但是税额是挂在贷方,昨天我申报时候,我在申报附表二,第20行红字专用发票进项税转出填的417元,但是出来对话框,查看详情:申报比对不符,请问老师怎么弄?急急
老师你好,11月的社保在10月的工资 里面扣了,请问这个凭证要怎么做
能详细说说税务申报流程吗
老师 公司在司机名下了转回老板名下应该怎么操作
老师现在有没有什么政策。可以把年销售额小于500万的一般纳税人,改为小规模纳税人?