是,这些表主要由仓管编制或收集整理后交给财务,作为财务核算材料成本、记账的原始依据。

30日,根据本月发料凭证汇总表分配材料费,基本生产车间生产产品领用材料80000元,基本生产车间一般耗用材料1000元,行政管理部门领用材料2000元,在建工程领用材料40000元,该批材料适用的增值税税率为13%.分录怎么写
15.根据“发料凭证汇总表”,本月领用甲材料汇总情况如下:基本生产车间为产品生产领用材料501025元,辅助生产车问领用材料60123元,问管理部门领用材料30061.5元,管理部门领用材料10020.5元。
根据“发料凭证汇总表”,本月领用甲材料汇总情况如下:基本生产车间为产品生产领用材料501025元,辅助生产车问领用材料60123元,问管理部门领用材料30061.5元,管理部门领用材料10020.5元。分录怎么做
根据“发料凭证汇总表”,本月领用甲材料汇总情况如下:基本生产车间为产品生产领用材料501025元,辅助生产车问领用材料60123元,问管理部门领用材料30061.5元,管理部门领用材料10020.5元。分录怎么做数也告诉我!!!!
根据发料凭证汇总表,本月领用甲材料汇总情况如下,基本生产车间为产品生产领用材料501025元,辅助生产车间领用材料60123元,车间管理部门领用材料300651.5元,管理部门领用材料10020.5元,求做分录题。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
仓管就一个人,没时间弄啊,但又要核算成本,怎么弄?财务自己来???也是一个财务
人太少的话没办法,你俩协商吧