生产工人工时比例分配法:按各产品耗用的生产工人实际(或定额)工时占总工时的比例,分配制造费用等间接费用的方法。

下列哪种制造费用的分配方法会导致制造费用月末可能有余额()A生产工时比例法B生产工人工资比例法C机器工时比例法D年度计划分配率法
老师,生产电子产品的单位,工人工资和制造费用按什么方法分配合适?生产工时比例法,生产工人工资法还是机器工时比例法?
题目是:(1)采用生产工人工时比例分配该车间的制造费用。 (2)采用机器工时比例分配该车间的制造费用。 (3)采用生产工人工资比例分配开车间的制造费用。
(1)采用生产工人工时比例分配该车间的制造费用。 (2)采用机器工时比例分配该车间的制造费用。 (3)采用生产工人工资比例分配开车间的制造费用。
生产费用按定额比例法分配时直接材料是按材料成本之和,直接人工是按工时,制造费用也按人工工时?为什么例题上是按工时呢
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致