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请问下老师发现2月份多计提27121的成本,我在10月份的账上应该怎么做呀

2025-11-15 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-15 16:06

再10月少结转那么多就行

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当时的成本怎么做的。
2024-09-27
借应付职工薪酬工资, 贷其他应付款,个人负担的社保、公积金、 银行存款。
2022-09-16
你好,这个对应的也是计提二月的工资。在二月份就要计提的。
2023-04-06
你好,你可以做两笔分录分开做,说清楚是8月份的
2020-11-18
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-03-10
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职称:注册会计师,税务师

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