借,银行存款,贷其他应付款-某人,退给他的的时候做相反的分路

如果我8月份开始从公户发工资,但是现在公司还有人没交社保和公积金,那我就把交社保和公积金的人的工资从公账走,没交的我就让老板私下转,还有就是有两个人的社保挂在我们公司,我们公司可以做代缴社保吗,到时候让他们每个月转钱到公账,收到时,借:银行存款,贷:其他应付款;扣税时,借:其他应付款,贷:银行存款,您看我之后这样改可以吗,有什么地方不妥吗,会存在风险吗?
老师,我请教下。关于员工社保个人部分的账务处理,因为公司工资没有准时发,社保又是每月交了的,交的时候个人部分借:其他应收款-社保-个人部分 贷:银行存款 。我能不能在计提工资时做成借:管理费用等 贷:应付职工薪酬。然后借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保-个人部分,不等到发工资的时候才做这笔分录
同一省市区域注册非独立核算分公司,目的用来交总公司员工社保,分公司没有实际经营业务发生,收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况,总公司计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬工资、社保;付款给分公司时,借:其他应付款 贷:银行存款 ;分公司提供代付社保和工资款费用单时,借:应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷:其他应付款 。分公司收到总公司拨款,借:银行存款 贷:其他应收款;分公司银行代扣工工资、社保时,借:其他应收款 贷:银行存款。是这样吗??那申报个税是分公司还是总公司操作?
老师请问一下就是有员工2月底辞职了,但是社保还挂在公司,因为还有项目往来,辞职员工自己决定就是社保单位个人部分都自己承担,那我做账怎么做账呢,我账上做的是扣社保分录是借:其他应收款-个人社保部分,管理费用社保,贷:银行存款,那我这个社保个人部分里面有一个人的社保的自己承担的我怎么做账呢
老师,员工社保买错申请退回后分录怎么做啊? 买社保时分录有计提分录等,以下是我做的分录 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人社保 借:应付职工薪酬-社保 :其他应收-个人社保 贷:银行存款 请问:现在收到社保退费,分录应该怎么处理呢?
老师,代理产品的授权费可以开票吗,开票内容是什么
老师,生产车间后续装修的费用记入那个科目
朴老师,刚才的问题已经达到上限,不能再继续提问了,我还想再问一下,如果是我们公司跟对方合作,对方打进10万的加工费,我们要按13个点交税,那对方是小规模纳税人,开发票我们是不是就亏了?(朴老师)
机械租赁什么时候什么情况下可以开9个点的发票
你好老师,我们公司成立两年,注册资金100元交够了,老板还要投资,再投资的款项怎么办,是增资好还是计入资本公积好呢
老师,我们是劳务外包和派遣公司,现在要交残保金吗?按个税系统算我们去年平均人数是200人,平均工资是2万多,这样算下来我们要交残保金8万多,但是这差不多是我们一年的利润啊,这要怎么办啊,根本没钱交
营业执照丢了,补一个要不要登报
房地产公司钢结构搭建的临时售楼部,用完后拆除了,2021年-2023年,有啥子减免房产税的政策?
产销比公式是什么?代表什么含义?
请问老师,每月用财务—原材料结存金额与进销存原材料结存金额比对,进销存原材料金额>财务原材料金额,就是材料已入库未来票部分,这部分差异,财务上需要暂估入库吗?下个月就来发票了
退给他,没有对公,直接个人汇给他,是做现金吗
是的,就是那样 做就行