借:预付账款 贷:银行存款
收到发票 借:在建工程 130万 贷:预付账款 130万

老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
请问老师!酒店筹建时,根据合同预付装修款一部分,内账,比如300万的装修款,预付款100万剩下部分在验收合格完工在付,请问怎么做会计分录,怎么挂账呢?
单位装修合同上的金额16万元,预付部分款项8万元(未开发票),装修完工后付剩余部分款项,请问应该怎么做账
合同100万,支付了进度款30万,发票开了30万,会计分录怎么做
装修费如何摊销 比如4万装修费 ,已经预付了4万发票四万也收到了,怎么做分录
老师,请问一下,手工做年结这张凭证怎么做?
工人工作的时候受伤,医院花了八百块钱应该怎么入账。
请问外经证在哪里下载打印?
税务局下发的要求企业在60日内取得相应成本发票的那个文书,税务事项通知书,哪位老师有样本,可以发给我一个吗
我们公司购入了办公楼 有租给另一公司 能直接在税务系统开租赁发票吗 没有开租赁发票的经营范围
老师上午好,请问出口港杂费都是客户付的,我们公司需要港杂费的单证吗
购进汽油取得增值税专用发票注明金额10万元,税额1.3万,百分之九十用于公司运送旅客,百分之十用于公司接送员工上下班。购进矿泉水一批,取得增值税专用发票注明金额2万元,税额0.26万,百分之七十赠送给公司运送的旅客,百分之三十用于公司集体福利。老师,请问这两个业务的增值税销项税额怎么算啊
甲公司销售乙公司小麦,订单日期2025.10月小麦20万,10月已开(专票),11月乙公司业务员打电话讲10月未变更为一般纳税人,要求10月发票做废重开,不可以,甲公司做法对
你好,老师公司一把般纳税人成立几个月,现在付仓库租金30万左右,对方开的物业费专票。这个后期进项税额怎么抵?
老师,请问货物运输电子收款凭证可以正常报销吗?
要摊销的哇?
且已经完工